你好 保證金 借 銀行存款保證金 貸銀行存款 退回做相反分錄? 保函費(fèi)用 借 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款 利息收入 借銀行 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
就是跟我們合作的一家公司 需要銀行開(kāi)具保函 才能打款過(guò)來(lái),開(kāi)具保函的時(shí)候,有扣劃保證金,但是等到這筆業(yè)務(wù)完成后,銀行也相應(yīng)退回了保證金,這兩筆分錄怎么做呢
就是跟我們合作的一家公司 需要銀行開(kāi)具保函 才能打款過(guò)來(lái),開(kāi)具保函的時(shí)候,有扣劃保證金,但是等到這筆業(yè)務(wù)完成后,銀行也相應(yīng)退回了保證金,扣劃保證金還有保函開(kāi)立支出,退回保證金還有利息收入這四筆分錄怎么弄
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項(xiàng)防沙放風(fēng)種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農(nóng)民工,政府為了我們能按時(shí)給農(nóng)民工發(fā)工資,就讓我們又單獨(dú)設(shè)立了農(nóng)民工工資保證金賬戶。每個(gè)工程開(kāi)工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個(gè)保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過(guò)你們的老師,他們讓這樣處理會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款/保證金,貸:其他應(yīng)付款/法人 銀行收到保證金時(shí): 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款/保證金。 那么請(qǐng)問(wèn)老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會(huì)計(jì)分錄???
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢(qián)被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來(lái)退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢(qián)全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶來(lái)退保證金 物業(yè)把錢(qián)退了,然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了
您好,請(qǐng)問(wèn)就是我們開(kāi)銀行承兌匯票,會(huì)生成一個(gè)保證金賬戶,但是有些賬戶在網(wǎng)銀上面看不到,所以我以為就發(fā)生了一筆,就是我從一般戶轉(zhuǎn)到保證金戶的那一筆錢(qián),銀行的客戶經(jīng)理也只是拍給我這一張回單,后面有空去銀行的時(shí)候,順便打了一份保證金賬戶發(fā)的對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)不止那一筆,還有一堆,就是每一筆銀承都扣了一筆保證金,有借有貸的,但是余額跟我一樣的,如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現(xiàn),那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢,借貸發(fā)生100多筆,意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金,不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??? 我有點(diǎn)不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入,是正常入后期再?zèng)_嗎?
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬(wàn),從員工那借了20萬(wàn),用貸來(lái)的錢(qián)還了員工10萬(wàn),給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來(lái)的錢(qián),老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒(méi)有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實(shí)際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的銷(xiāo)項(xiàng)稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個(gè)股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個(gè)人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題: 小規(guī)模納稅人: 季度開(kāi)票金額增值稅合計(jì):2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2724.49 計(jì)提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 663.37 貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實(shí)際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫(xiě)?