同學您好 資產負債表和利潤表的勾稽關系 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期實行的凈利潤
老師,你好,我想問下一個公司資產負債表和利潤表勾稽關系:2019年末資產總額-實收資本(數額不變)+2020年全年的利潤總額=2020年未分配利潤。 老師,如果這個公式兩邊不相等都有哪些原因?是不是以前年度損益調整科目存在的差異?還有別的原因嗎?
資產負債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度調整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關系有一個有差額呢?
老師,年末報表未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤?,資產負債表,與利潤表符合這個勾稽,那是不是以后報表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調平吶?
老師您好,以前年度損益調整科目,導致資產負債表和利潤表的勾稽關系不對,這個是正常的嗎?如果是正常的,那么當年的實際利潤是不是應該以資產負債表的利潤分配期末一期初為主,而不是利潤表的利潤總額啊?
老師好,請問報表之間的勾稽關系是資產負債表的未分配利潤期末數減去年初數等于利潤表的本年累計金額的凈利潤,如果有以前年度損益調整這個報表勾稽關系公式也成立嗎?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
老師,勾稽關系不相等從哪里查賬?
同學您好 您先根據科目余額表做報表,看報表是否資產=負債%2B所有者權益? 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期實行的凈利潤 如果報表不平衡先看差異多少,然后去查找
好的,謝謝老師
老師,我剛又看了資產負債表,資產=負債+所有者權益,但是第二個公式不平。以前年度損益調整科目我們做的有數,但是金額也對不上。還會有其他科目出錯的嗎?
老師,不知道從哪里下手查
同學您好 先把以前年度損益調整調整計入未分配利潤 然后再計算是否相等 如果還不相等計算差額是多少?
差額找出來了是28056.42,但是看了科目余額表沒找到這個數,老師,有什么技巧嗎?
同學您好 您把您科目余額表發給我一下 我看看 582491532@**.com 有可能記賬不平
我現在只有個1-11月份的,在家里。明天我去單位給您發可以嗎?謝謝老師啦
老師,這是您的扣扣郵箱?
同學您好 好的,是的企鵝郵箱,原來發不了呀,那您明天發給我吧