你好,是以后報表都是有這樣的差額
做了一筆以前年度損益調整后資產負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產負債表未分配利潤期末數=未分配利潤期初數十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調整。問:對資產負債表中未分配利潤期初數需要做調整嗎?
請教老師,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤,根據這個公式是不是財務報表中的資產負債表期末數就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關系是嗎?
老師,年末報表未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤?,資產負債表,與利潤表符合這個勾稽,那是不是以后報表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調平吶?
沒有發(fā)生以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表之間的勾稽關系是,未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計。 發(fā)生以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表之間的勾稽關系是,未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整。請問是這樣理解嗎?
老師,資產負債表利潤分配未分配 期末減 期初 不等于利潤表 凈利潤累計數 是因為有以前年度損益調整是嗎?
老師,請問,公司員工另外注冊個體戶給公司開票,這有什么稅務風險嗎?
請問老師,非金融機構貸款的利率最高扣除標準是多少?
小私企,固定資產要編號嗎
老師,請問下再生資源行業(yè),稅務要求所得稅有稅負預警,不能享受小微企業(yè),現在是調增了資產,下個月沖回可以嗎
購買的空調計入固定資產哪一類(電子設備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領導借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現在已經全部裝修好了的 只是現在才喊他們開發(fā)票 這個怎么做分錄呀
請問個體戶現在的最新報經營所得A表又變了嗎?就直接申報就可以?已經有收入和成本費用的數據?,不用自己填數據了?
請問老師暫時不結轉的人員成本,期末在財務報表中怎么提現?就是項目還沒開票但是產生了人員工資成本
公司購買個人房產屬于商品房,合同價款35萬,支付合同價款35萬。稅局核定公允價為65萬,按65萬繳納個稅,開具發(fā)票,以以65萬開具該項固定資產。是按35萬入賬,還是按65萬入賬,請說明科目
老師,增值稅申報表上,哪個數據體現的是本年實際繳納的增值稅呢?