你好 有普票沒(méi) 專票填在主表第二欄
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開(kāi)票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么更改?
老師,我司是個(gè)體工商戶查賬征收,去年季度開(kāi)票累計(jì)13萬(wàn)元(稅務(wù)局代開(kāi)專票),現(xiàn)要報(bào)稅,我是填11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄,還是填1欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄,還是這兩欄都要填?
老師好,小規(guī)模季報(bào),開(kāi)了專票3個(gè)點(diǎn),還有普票合計(jì)未超30萬(wàn),我填報(bào)表增值稅的時(shí)候,1欄填3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個(gè)專票部分的不含稅金額嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)具3%專票2萬(wàn)元,開(kāi)具1%普票30萬(wàn)元,還有未開(kāi)票收入5萬(wàn)元,我把專票2萬(wàn)填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬(wàn)填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬(wàn)填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn),不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師公司出售固定資產(chǎn)的增值稅是幾個(gè)點(diǎn),比如購(gòu)進(jìn)是13%都已經(jīng)抵扣過(guò)了
老師公司簽訂信息服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產(chǎn)需要繳納那些稅
行政單位上年預(yù)付的費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入預(yù)付賬款,但是直接計(jì)入了費(fèi)用,第二年如何調(diào)賬?分錄怎么寫?
老師,我們是勞務(wù)公司,給我們的被掛靠方開(kāi)3%專票勞務(wù)費(fèi),我們手下有兩個(gè)班組包工頭,各自也有成立勞務(wù)公司。目前糾結(jié)的是,我們讓包工頭提供發(fā)票入賬,但是要付他們開(kāi)票稅費(fèi),還是說(shuō)不提供發(fā)票,都從我們自己勞務(wù)公司發(fā)好呢,老師幫忙分析一下
定期定額的個(gè)體戶,需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得(A表)嗎?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),怎么處理
老師,我收到一張發(fā)票,沒(méi)有單位,是賣的貨物,可以用嗎
老師,電子稅務(wù)局,可以下載以前的增值稅電子專用發(fā)票嗎?不是數(shù)電發(fā)票不能下載嗎?
基本生產(chǎn)成本余額那么多有問(wèn)題嗎?我們每個(gè)月的半成品再下個(gè)月有出庫(kù)都是先包裝好先出庫(kù)再出本月的入庫(kù),那么基本生產(chǎn)成本怎么算