你好 你們按月申報的嗎 季度和每個月都申報的一個?
老師請問我們公司每個月印花稅都交,到季度的時候又交正個季度的,那印花稅不是交重復了嗎?例如我們我們11月份交11月份的印花稅,12月份季度又交10月,11月,12月印花稅??有點搞不懂
老師,那個印花稅可以當月計提當月,當月交么?比如說第二季度的我沒有計提印花稅,放到第三季度交的時候計提可以嗎?
你好,老師,我們印花稅我查了一下 核定的時候是按次 繳納, 我們是小規模納稅人,2022.7月份有新政策,以前我們是按季度交的,那現在是按月交還是按季度交?
請問老師,就是我們季度的印花稅需要計提嗎?,我們是小規模,三季度的印花稅還沒交,現在9月份的賬我要做賬務處理嗎?
老師你好,這個季度報印花稅,我9月份做了無票收入,那這個印花稅是現在繳納還是等到11月份開發票的時候再申報繳納!
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我們增值稅印花稅是每個月申報的,所得稅是季度的,還有營業稅金及附加不是小企業會計準則嗎,我們公司是企業會計準則用這個科目?
稅金及附加 附加稅跟著增值稅來