你好,通常是按月或者按季度申報。 不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加科目核算。 配送服務,印花稅稅率是萬分之5,計稅依據是配送費 倉儲服務,印花稅稅率千分之1,計稅依據就是倉儲費
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
借:稅金及附加 貸:銀行存款?是這樣嗎?
你好,是的,繳納印花稅是這樣做分錄?
要設置二級科目嗎,稅金及附加
你好,可以設置二級科目,稅金及附加—印花稅
印花稅申報了就可以了嗎?還做其他的事嗎?有沒有稅票?要不要貼在交了印花稅的發票上?
我們合同上沒寫金額,每個月算一次配送費是多少,在開出發票,那我就是按發票金額交印花稅嗎?
你好,印花稅申報扣款了就可以了,有完稅證明。沒有印花稅稅票粘貼在相應憑證上面的。 可以按實際發票金額申報?