同學,你好,你看一下你的發票,上面的稅率是多少,按這個去填寫這個第一張表
就是我是小規模納稅人,開了增值稅專用發票和普通發票都有稅額的,專票是按3%的稅率,普票是按1%的填寫嗎?您幫看下,這個該怎么填寫呢?
小規模納稅人開的普票不超出三十萬 ,季報,開的是一個點的普票,我填寫增值稅是填寫小型優惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實際開的是1個點我分錄和增值稅表怎么填寫
你好 老師我是小規模納稅人開的有3%的專票和1%的普票 請問增值稅申報表應該怎么填寫
老師,小規模納稅人按1%開了3萬多普通發票,是免增值稅的,申報時要怎么填寫?
老師 我們小規模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳