你好 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅 按這個來 做。 你作廢了 收入都紅沖了的吧
老師好,電子稅務局代開發票因卡頓重復扣稅了,10月份申報完才能申請退稅,現在和退稅時賬務怎么處理?
2020.12月代開發票交增值稅108.91元,當月作廢了,2021.1月在電子稅務局申請退稅,稅務局給退了108.92元,多退的這一分怎么辦?
上月增值稅多交了,稅務局給作的多交處理,沒退稅,沒看見申報表帶出數來啊?這個月我怎么申報?
老師好,請問在電子稅務局申請的代開增值稅專用發票如果開錯了,要作廢是得去注冊地稅務局辦理嗎?那稅金怎么退呢?
我們公司4月份開了一直負數增值專用發票,4到6月份的增值稅也申報了,現在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發票,這個要怎么操作?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
當月作廢的,就沒有做收入的 直接做的繳費的分錄。借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 108.91
?你好? ? ? 那你就直接做? ??借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅這筆就對了。? ?
金額不一樣 多退了1分錢
?你好多退了的話? 你就把多退的轉 營業外收入去??