?你好 不影響的。 其他應付款不是損益科目的。 你直接調整 分錄就行了。? ?
老師好,請問稅務局稽查要求我們更正19年匯算清繳的預估成本數,原來分錄是借主營業務成本,貸其他應付款,我調整做借其他應付款,貸以前年度損益調整,還要做筆交所得稅的分錄,借以前年度損益調整,貸應交稅費-所得稅,最后把以前年度損益調整余額結轉到利潤分配未分配利潤是嗎?
老師們!節日快樂!我們有好多19年的費用發票沒有入賬,但是比如增值稅專用發票還是可以抵扣的,我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調整”科目了,但是報表里并不體現這個科目,而我的金蝶財套里也沒有這個科目,我是在損益類科目最后添加了這個科目,這樣做完后最后資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了,請問老師們我是不是在過賬結賬之前把這個“以前年度損益調整”轉到“未分配利潤”科目里就合適?
老師好,請問,往來科目“其他應付款”影響最后結轉損益嗎? 我結轉損益完了,但是發現憑證里有個其他應付款科目金額錯了,改正后,還用重新結轉損益嗎?
分公司發現其他應付款科目有貸方余額,查賬發現是以前年度 其他應付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000,員工已經離職,今年怎么做調整分錄?謝謝 是 借:其他應付款 貸:營業外收入還是以前年度損益調整??? 然后再結轉到未分配利潤科目嗎?
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
老師,那這個是影響報表的是吧?要重新出報表數據是吧?
?你好是的。? ?要出報表重新出的??