借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬
24年11月開的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價(jià)值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年12月利潤表中“所得稅費(fèi)用”圖一,但是這個(gè)所得稅費(fèi)用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個(gè)所得稅費(fèi)用好像沒有地方可以填圖二。請問這個(gè)2156.79是不用填是嗎?
購買實(shí)驗(yàn)室用的試劑,計(jì)入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則 有三個(gè)設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點(diǎn)跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師 ,小規(guī)模企業(yè)按照1%交的增值稅,后來稅務(wù)局有免稅政策退回所交增值稅,會計(jì)分錄怎么做?是沖減原應(yīng)交增值稅科目還是做營業(yè)外收入?謝謝
老師,轉(zhuǎn)出給他個(gè)人私戶的時(shí)候是做借款嗎?
你好 是的做代收款 記其他應(yīng)收款?
可是這個(gè)人沒有欠公司錢啊,做的其他應(yīng)收款賬面不是一直會顯示他欠公司錢麻
錢不是個(gè)人收了嗎?咋不欠公司錢呢?
是老板的朋友自己接的工程因?yàn)闆]有對公賬戶,從我們公司基本賬戶走賬,對方把貨款轉(zhuǎn)到我們公戶,我們幫他朋友交完增值稅,附加稅,剩下的錢再轉(zhuǎn)給他朋友,這筆要轉(zhuǎn)給他朋友的錢怎么做賬務(wù)處理?
你好 借銀行? 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
您說的這種方式是我們公司不用給他交稅的情況下吧,我們現(xiàn)在相當(dāng)于是公司的業(yè)務(wù)形式一樣,發(fā)票也是以我們公司名稱開出去的,我們在扣完稅點(diǎn)之后剩下的錢轉(zhuǎn)給他朋友,這筆賬務(wù)處理怎么做?
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 如果你這一筆是假的業(yè)務(wù)。您在私下退還吧 如果你這一筆是假的業(yè)務(wù),您在私下退還吧!
從公司賬戶轉(zhuǎn)給他有什么風(fēng)險(xiǎn)?
是,聽你這個(gè)描述,你這應(yīng)該是虛開發(fā)票的,所以你公帳再給轉(zhuǎn)回去就有風(fēng)險(xiǎn)
如果是以收取管理費(fèi)的掛靠方式怎么做賬務(wù)處理?
收取管理費(fèi),就是上面給你寫的收入的分錄