您好,可以直接填寫為負(fù)數(shù),謝謝
填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付賬款為負(fù),是直接填負(fù)數(shù),還是分別填成應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款?
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款 和應(yīng)付賬款分別填寫多少?
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對嗎?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
我公司總賬中的預(yù)付賬款余額是負(fù)數(shù),那么在填資產(chǎn)負(fù)債表時預(yù)付賬款可以填成負(fù)數(shù)嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產(chǎn) 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產(chǎn) 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,進(jìn)貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應(yīng)商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
也可填成預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款嗎?
要么就填寫負(fù)數(shù),要么就應(yīng)付賬款為0調(diào)整到預(yù)付賬款去
不能填成應(yīng)付和預(yù)付嗎?
您好,不能,哪有這種填法
報表重分類就是這么填的?要調(diào)一下
要么您填負(fù)數(shù),要么您就調(diào)整一下,謝謝
謝謝老師!
不客氣的,請問還有什么可以幫到您的
晚安!老師!
好的。祝您學(xué)習(xí)愉快
四季度季報利潤表和現(xiàn)金流量表,季報只有本期金額和上期金額,那本期金額為1到12月累計數(shù),還是9到12月累計數(shù)?
本期金額是10—12月份,謝謝
利潤表本期金額為10到12月,那現(xiàn)金流量應(yīng)該是1到12月累計數(shù)嗎?
本期金額都是10—12月份數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表1到12月累計數(shù)嗎?
期末數(shù)是全年累計數(shù)
年報上的本期金額為1到12月累計數(shù),四季度季報本期金額為10到12月累計數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅的季報,本期數(shù)是10—12月份數(shù)據(jù)