資產(chǎn)負(fù)債表填寫的是12月的數(shù)據(jù)
1、請問企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人在填寫資產(chǎn)負(fù)債表10-12月份季報(bào)時(shí),是將所有的數(shù)據(jù)都按10-12月份總計(jì)數(shù)填寫嗎?比如固定資產(chǎn)這一欄,有31000,那是要將3100*3來填寫,然后折舊也將三個(gè)月的發(fā)生數(shù)一起累加填寫,其他也是以此類推嗎?
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去啊?另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去啊?另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的,對嗎
您好,希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來回答!我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎?
老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶,購買的貨物超多,購進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因?yàn)樨浳锲贩N太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個(gè)二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務(wù)處理
老師,2024年工商年報(bào),納稅總額計(jì)算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎?因?yàn)?025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,所以在申報(bào)2024年工商年報(bào)時(shí)納稅總額需要計(jì)算包含在里面嗎?
老師請問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是轉(zhuǎn)讓價(jià)格是好多就報(bào)好多的印花稅?比如轉(zhuǎn)讓價(jià)是50,我這按50申報(bào)印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領(lǐng)的公司累計(jì)繳滿一年還是連續(xù)一年呢
樸老師 報(bào)關(guān)單報(bào)多少 和打印出來的報(bào)關(guān)單還能不一樣嗎
本月開出的銷項(xiàng)發(fā)票和取得的進(jìn)項(xiàng)專票金額是一樣的,下個(gè)月申報(bào)增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會(huì),每月共發(fā)工資2萬左右。需要申報(bào)繳納工會(huì)籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產(chǎn)入賬前年放錯(cuò)了固定資產(chǎn)分類,去年所得稅匯算清繳 填報(bào)資產(chǎn)折舊明細(xì)表也按錯(cuò)誤的填寫了。今年匯算清繳填報(bào)資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)原值可以不銜接去年的金額,直接調(diào)賬后,按照正確的固定資產(chǎn)分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個(gè)是從稅務(wù)那邊共享過來的數(shù)據(jù),我們是有研發(fā)費(fèi)用的這個(gè)是我自己填上去嗎,然后這個(gè)研發(fā)費(fèi)用是田園直還是家具后的數(shù)字如果這個(gè)數(shù)字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?
我填寫的是10-12月季報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù),只填寫12月的
那10-12月的利潤表,當(dāng)月(當(dāng)季),我填的也是季報(bào),這里就是三個(gè)月的累計(jì)數(shù)是吧
這里就是三個(gè)月的累計(jì)數(shù)是吧 是的
現(xiàn)金流量表也是要累加吧
現(xiàn)金流量表也是要累加吧 是的