您好,是的,就是這么做
經股東大會批準向投資者宣告分配現金股利的會計分錄是 借:應付股利 貸:銀行存款嗎 還是借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利
老師請問?利潤要向投資者分紅時的分錄是借利潤分配-未分配利潤 貸應付利潤嗎?等到分時借應付利潤 貸銀行存款嗎?
子公司利潤分配給母公司,當時分錄: 子公司: 借 利潤分配_應付利潤;貸 應付利潤 借 利潤分配_未分配利潤;貸 利潤分配_應付利潤 借 應付利潤;貸 銀行存款 母公司: 借 應收股利;貸 投資收益 借 銀行存款;貸 應收股利 ————- 請問年度子公司和母公司利潤表中的的凈利潤數字會重復嗎?
請問老師,我這個 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會計分錄: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付現金股利 貸:應付現金股利 2、應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現金股利 3、支付分紅款時: 借:應付現金股利 貸:銀行存款/現金
期中分紅分錄: 結轉本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利 支付分紅:借:應付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
稅務師去年報名了沒去考,算成績嗎?
我現在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
去年出口的業務到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
老師請問12月計提的年終獎金是在實際發放的月份并入工資薪金做個人所得稅申報嗎?
對,是的,實際發放的次月申報納稅
是并入工資薪金一起申報嗎
并入工資可以,年終獎單獨算也行
老師請問12?份暫估的運費是10000元,如果實際回來發票是11000元,那匯算清繳時是做調減1000元嗎
那12月直接按照11000 入賬就行
不是老師現在發票還沒回來,只是暫估了,我怕在所得稅匯算清繳清繳回來比暫估多了1000元應該如何處理呢
多的部分你調減就行
是在所屬2020年度的匯算清繳里調減嗎?
對,是在2020年度的匯算清繳里調減
具體填那張表的那一欄
應該是填寫在 納稅調整明細表? 26行跨期扣除項目那