你好,你的開票收入2萬,是普票的嗎?
小規(guī)模納稅人有自開專用發(fā)票20,未開票收入4萬,合計不超過30萬,該如何申報增值稅申報表報表默認按3%稅率,減免稅申報表如何填寫好
老師,小規(guī)模納稅人專票開具3元,普票開具20萬,未開票收入5萬元,那增值稅申報表應該怎么填寫?
小規(guī)模納稅人,開票收入2萬,未開票收入4萬,合計6萬,具體增值稅申報表中如何填寫?
小規(guī)模增值稅季度收入超過45萬元,包含開票與未開票收入 ,增值稅申報表如何填寫?
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅(超30萬),假如開具3個點的專票(不含稅)20萬,沖減去年應開具的未開具的發(fā)票(當時做了無票收入);開具1個點的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報的時候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發(fā)放獎金,次月申報了個稅。現(xiàn)在老板說4月份有個員工要補發(fā)一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業(yè)的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
是的,普票,稅局代開發(fā)票
你好不含稅,銷售額都填寫在10拉 欄就可以。
也就是這六萬扣除稅額后的總金額只填寫在第十欄就行了。那老師上個季度,之前的會計我看都是自動獲取開票信息填寫的申報表,但可能沒開票的,。這種情況,和實際開票啥的根本不符合,后期會有啥影響嗎?
你好,沒有影響的,正常申報就可以。
那我不用管他之前申報的了,只管我本季度的就行吧?他之前幾個季度的資產負債表一直都是年初的,每次都沒動數(shù)據(jù)的,這個會有啥影響嗎?所得稅的申報收入4萬多,同季度增值稅申報只填寫了代開發(fā)票2萬,這樣。
年初數(shù)據(jù)就應該是一樣的,都是看去年12月末的。
不是,他的資產負債表每次申報都是一樣的,和年初的余額一樣,沒變動,是不是實務中三大報表的申報無關緊要,零變動也無所謂?
你好,年初和年末都是一樣的金額嗎?你們沒有發(fā)生業(yè)務嗎?
是的,發(fā)生了,可他申報的前面三個季度都是未變動的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在第四季度申報,需要補上他之前的業(yè)務發(fā)生額嗎?
利潤表需要補上 你的資產負債表,直接看12月份的就可以。
可是主要是他的資產負債表沒動,我能根據(jù)他的表作為我的期初數(shù)據(jù),再加入我第四季度的業(yè)務數(shù)據(jù),才能得出來本年期末的資產負債表。利潤表的話,怎么補上?
你好,同學,你是按月做的資產負債表嗎?
我只能知道我接手的這第四季度每月的業(yè)務,之前的不知道,他也沒做賬,只是報稅,所以只能從電子稅務局查看他的申報數(shù)據(jù)的
那你資產負債表按照第四季度的來填寫就可以啦。
利潤表的話,本年的累計應該和你最后的本年累計是一樣的。
老師,我的意思是因為他之前三個季度資產負債表沒變動,而我只只知道第四季度的業(yè)務數(shù)據(jù),我是根據(jù)他的沒變動的資產負債表做期初,還是我根據(jù)他的申報情況修改好資產負債表作為我第四季度的期初數(shù)據(jù)?
根據(jù)他的沒變動的資產負債表做期初,