?你好? 是的。? ?比如購銷的話 就按實際發生的金額來報印花稅即可? ?
老師,合同上沒有寫明金額,但是寫的具體金額以結算單為準,這樣需要繳納印花稅嗎?
老師,裝修合同上沒有定金額,約定以最終清單上的報價為準,但是清單不在合同上,這種情況需要交印花稅嗎
你好老師 請問運輸合同上面沒有體現總金額,只體現單價和數量 ,繳納印花稅時是需要計算總金額還是說沒有金額的合同不需要繳納印花稅呢 ?
印花稅有個購銷合同的印花稅要交,但我公司的購銷合同沒有寫具體的金額,都是說以每個月的對賬單為準,這樣我的印花稅的金額以什么數據填?
老師,建設工程勘察合同需要申報印花稅嗎?合同里面沒有寫明合同金額,寫的:“本工程勘察費預算”為… ,這種情況,需要按這個預算金額申報印花稅嗎?還是等實際業務發生再申報印花稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我這個月去交2020年的印花稅,賬務處理是做到2020年12月,還是做到2021年1月?
?你好? 是2020年的印花稅做2020年去??
會計分錄:借:稅金及附加-印花稅,貸:應交稅費-印花稅,對嗎?
?你好? ?做 借稅金及附加 -印花稅貸其他應付款 。 因為新準則不讓做 應交稅費科目了??
好的,謝謝老師~
?沒事的。希望能辦幫到你??