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年末在轉銷增值稅三級專欄時,發現應繳增值稅進項稅額有借方余額1270.54元,這個余額應該是不對的,可能是以前會計哪里沒作對留下來的,我接手以后每月進項稅都是轉出了的,只留的是上任會計留下的余額,這個要怎么沖平?

2021-01-12 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 12:36

你好,你的轉出未交增值稅的余額,對嗎。

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快賬用戶1254 追問 2021-01-12 13:52

是,現在是轉出未交增值稅有余額,該怎么轉平?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:50

你好 有借方余額嗎 是不是留底

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快賬用戶1254 追問 2021-01-12 22:33

不存在留底,就是一個不明白什么原因查賬有很難查的一個余額,現在有什么方法可以沖平

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齊紅老師 解答 2021-01-12 23:28

放到營業外支出里面的

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你好,你的轉出未交增值稅的余額,對嗎。
2021-01-12
轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅,轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
正常情況下科目余額情況 在沒有留抵稅額,且增值稅核算規范的情況下,“應交稅費 —— 應交增值稅” 下的 “進項稅額”“銷項稅額”“轉出未交增值稅” 等專欄,在年末應進行結轉,結轉后這些專欄一般無余額。“進項稅額” 專欄記錄企業購入貨物或接受應稅勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額;“銷項稅額” 專欄記錄企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額;“轉出未交增值稅” 專欄用于核算企業月終轉出應繳未繳的增值稅。年末時,應將這些專欄的余額轉入 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)”,再將 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)” 的余額轉入 “應交稅費 —— 未交增值稅” ,從而使這些專欄年末無余額。 當前情況的處理方式 由于之前會計處理后這些科目有余額,且滿足 “銷項 - 進項 = 轉出未交增值稅” ,說明前期增值稅的計算本身是正確的,只是未做年末結轉處理。你可以在年末進行如下賬務處理: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 —— 未交增值稅
2025-02-24
你好,現在未交增值稅,貸方有余額嗎?
2020-11-13
您好!留抵的話,轉入未交增值稅,在借方體現
2024-03-12
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