你好!現在應該還是延續了1%稅率
老師,就是我們是煙酒企業的小規模,然后就比如說我們現在從各個經銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
小規模納稅人這月一月份是不是還是1%啊?我記得我以前我之前開的發票是上個月開的發票的時候油開,我那個是由開打開的時候就是會彈出來對話框說什么疫情啊什么的,然后是減重按1%,然后我這次一打開就是就是沒有那個。還不給選擇稅率 怎么辦啊
就是五月份我們一共開了900多萬的發票,有490萬是小規模兒的,然后剩下那500萬,然后是一般納稅人的,我想問一下,那我月末結轉的時候兒,這個企業所得稅,我是把小規模兒和一般納稅人代開,這個分開計提,那個企業所得稅還是說的那個,都是按百分之二點兒五來算的。
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
本單位之前是小規模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份。現在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現在去開票系統里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我打開報稅顯示3%了 還不給選擇稅率 怎么處理啊
你好!你們是航天的還是百旺的?找客服維護一下稅率信息
好的好的
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老師 航天的 是稅務局給的 是不是就得去稅務局維護啊
你好!是的,與你們主管稅務局聯系一下
好的好的感謝老師
不客氣 歡迎下次提問