同學你好 這個咩有規定比例,看你們協商了
老師在嗎我單位新接手一個維保的活,但是接手是那家企業還剩大約20萬左右沒有結算,這樣這20萬可能就通過我單位賬戶進行結算,我單位結算肯定是要收取一定費用的,我想問一下有沒有什么依據來確定一下這個費用比例大概是什么呢
老師,我公司是做舊改工程的,比如小區改造防盜窗、空調罩,每年銷售額上4千萬左右,去年老板轉行,沒接業務了,現在我賬上存貨有1200萬,我問過老板,說外面還有1000萬的工程還沒有時間結賬結算,所以我也沒法確認收入,沒有準確 的結算單,現在我最擔心的是,存貨這么大,可現在每個月開票也就40萬左右,15萬左右,老板有空去對下賬開下票,存貨一直降不下來,我怎么辦呀
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,有合同協議,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
老師,下午好,請問我這邊一家小規模納稅人單位,營業范圍是有食品銷售,保健品銷售,進貨的對方公司是一般納稅人,所以開過來的發票是13%的。然后我想請問下關于成本的結轉,是不是我單位如果有賣貨出去,那就對應要結轉成本?那這個結轉成本是怎么去計算呢?是按照進貨公司開過的發票上的金額算成本嗎?利潤進貨發票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結轉成本就按照36.633663進行結轉成本嗎?還是說可以直接按照一個比例做結轉成本呢
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
我們先自己有個比例才能跟人家協商啊,可以根據個人所得稅那個比例為基數嗎
可以,這個你們自己計算一下你們實際的