同學(xué),你好,如果沒有結(jié)賬的話,直接入到2020年比較合適
老師好,請問支付辦公室裝修費(fèi)9萬元,要怎么入賬?如計(jì)入長期待攤費(fèi)用,按月攤銷,要攤銷幾年?還有這筆費(fèi)用是法人個(gè)人墊付的,收到裝修費(fèi)發(fā)票可以用公賬把錢轉(zhuǎn)給法人嗎?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費(fèi)360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會(huì)計(jì)賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師晚上好,請問新接手的小規(guī)模納稅人的賬,前任會(huì)計(jì)手里有2020年11月法人報(bào)銷的裝修費(fèi)發(fā)票50萬沒入賬,請問我可以把這50萬裝修費(fèi)入到2021年嗎?
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費(fèi)成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計(jì)做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以預(yù)計(jì)做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報(bào)
老師晚上好,請問2020年收到裝修費(fèi)發(fā)票金額10萬元,實(shí)際報(bào)銷費(fèi)用7萬元,以前會(huì)計(jì)多掛賬3萬在其他應(yīng)付款~張三上,現(xiàn)在查明這3萬不需要支付,怎么賬務(wù)處理,是小規(guī)模納稅人。
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開的13點(diǎn),這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以放在工資薪金收入里申報(bào)嗎?
您好老師,請問開的發(fā)票不符合,不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,還沒有勾選認(rèn)證,如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?在稅務(wù)界面是選擇勾選認(rèn)證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒有報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資走私賬,那他這個(gè)社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進(jìn)口煤炭,從蒙古進(jìn)來煤炭出廠的時(shí)候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價(jià)50元,金額是50000元,應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50000元,因?yàn)槊禾窟\(yùn)到海關(guān)那里還要稱重,重量會(huì)有偏差,打比方重量是1010噸,合計(jì)金額是50500元,我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的,那應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個(gè)應(yīng)付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務(wù)局辦理還是網(wǎng)上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個(gè)體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來風(fēng)險(xiǎn),都交給另一家機(jī)構(gòu),說另一家機(jī)構(gòu)代和我們公司沒關(guān)系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個(gè)人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務(wù)原來都是只對內(nèi)的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請問現(xiàn)在原來的那套內(nèi)賬期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題,老板不想補(bǔ)稅了,未分配利潤有金額,現(xiàn)在只想把庫存數(shù)和應(yīng)收應(yīng)付這三個(gè)科目轉(zhuǎn)過去可以嗎?其他科目不轉(zhuǎn),賬能平嗎
已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在前任會(huì)計(jì)要離職。怎么處理好些?
2020年是虧損的
同學(xué),你好之前的50萬有沒有暫估費(fèi)用
沒有,還有20萬也是裝修費(fèi)沒入賬,一共70萬裝修費(fèi)發(fā)票都沒入賬。
同學(xué),這些款以及付過了嗎
還沒有付款,公司是去年8月成立的,屬于法人墊付的費(fèi)用,以后想把這50萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。
作為借款?計(jì)入其他應(yīng)付款
老師,具體分錄麻煩您說下好嗎?
去年11月的發(fā)票入到今年1月,稅務(wù)查賬會(huì)認(rèn)可嗎?
老師您的意思是,借:管理費(fèi)用 裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。是這樣嗎?
同學(xué),裝修費(fèi)用于是自己的公司嗎
是的,我們是總公司,主營是理療館,都是總公司和非獨(dú)立核算的分公司的裝修費(fèi)。
由總公司統(tǒng)一上稅,分公司的費(fèi)用也是由總公司統(tǒng)一報(bào)銷。收入也是總公司收。
我還沒接手,感覺以前的會(huì)計(jì)做的不正規(guī)。
如果付款了,借:其他應(yīng)付款裝修公司,貸其他應(yīng)付款老板
還沒付款呢
法人已經(jīng)墊付給裝修公司了,已經(jīng)取得發(fā)票,等于是公司欠法人的錢
為什么都是其他應(yīng)付款呢?不下費(fèi)用嗎?
這個(gè)相當(dāng)于借款,欠老板的 發(fā)生的各項(xiàng)支出 借:管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)等科目 貸:現(xiàn)金
那我可以入到2021年1月嗎?入賬分錄這樣做對嗎?借:管理費(fèi)用~裝修費(fèi) 50萬貸:其他應(yīng)付款~法人 50萬沒有付款憑證,現(xiàn)金支付,附件是裝修合同。這樣做可以不?
有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
以后可以把這個(gè)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
那老師就是我上面做的分錄是可以的,是吧?
同學(xué),可以通過以前年度損益,利潤分配一未分配利潤
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目
那直接利潤分配一未分配利潤