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老師晚上好,請問新接手的小規(guī)模納稅人的賬,前任會(huì)計(jì)手里有2020年11月法人報(bào)銷的裝修費(fèi)發(fā)票50萬沒入賬,請問我可以把這50萬裝修費(fèi)入到2021年嗎?

2021-01-11 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-11 22:08

同學(xué),你好,如果沒有結(jié)賬的話,直接入到2020年比較合適

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:10

已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在前任會(huì)計(jì)要離職。怎么處理好些?

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:11

2020年是虧損的

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:12

同學(xué),你好之前的50萬有沒有暫估費(fèi)用

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:13

沒有,還有20萬也是裝修費(fèi)沒入賬,一共70萬裝修費(fèi)發(fā)票都沒入賬。

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:20

同學(xué),這些款以及付過了嗎

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:22

還沒有付款,公司是去年8月成立的,屬于法人墊付的費(fèi)用,以后想把這50萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:24

作為借款?計(jì)入其他應(yīng)付款

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:25

老師,具體分錄麻煩您說下好嗎?

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:26

去年11月的發(fā)票入到今年1月,稅務(wù)查賬會(huì)認(rèn)可嗎?

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:27

老師您的意思是,借:管理費(fèi)用 裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:34

同學(xué),裝修費(fèi)用于是自己的公司嗎

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:38

是的,我們是總公司,主營是理療館,都是總公司和非獨(dú)立核算的分公司的裝修費(fèi)。

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:40

由總公司統(tǒng)一上稅,分公司的費(fèi)用也是由總公司統(tǒng)一報(bào)銷。收入也是總公司收。

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:40

我還沒接手,感覺以前的會(huì)計(jì)做的不正規(guī)。

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:42

如果付款了,借:其他應(yīng)付款裝修公司,貸其他應(yīng)付款老板

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:44

還沒付款呢

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:45

法人已經(jīng)墊付給裝修公司了,已經(jīng)取得發(fā)票,等于是公司欠法人的錢

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:46

為什么都是其他應(yīng)付款呢?不下費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:49

這個(gè)相當(dāng)于借款,欠老板的 發(fā)生的各項(xiàng)支出 借:管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)等科目 貸:現(xiàn)金

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:52

那我可以入到2021年1月嗎?入賬分錄這樣做對嗎?借:管理費(fèi)用~裝修費(fèi) 50萬貸:其他應(yīng)付款~法人 50萬沒有付款憑證,現(xiàn)金支付,附件是裝修合同。這樣做可以不?

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:52

有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 22:55

以后可以把這個(gè)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 22:56

那老師就是我上面做的分錄是可以的,是吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 23:11

同學(xué),可以通過以前年度損益,利潤分配一未分配利潤

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快賬用戶5848 追問 2021-01-11 23:12

老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目

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齊紅老師 解答 2021-01-11 23:18

那直接利潤分配一未分配利潤

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同學(xué),你好,如果沒有結(jié)賬的話,直接入到2020年比較合適
2021-01-11
你好! 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:營業(yè)外收入
2022-01-11
按你們租期攤銷這個(gè),需要按你們租期,這個(gè)貸其他應(yīng)付款-法人,收到裝修費(fèi)發(fā)票可以用公賬把錢轉(zhuǎn)給法人嗎? 可以的,
2020-11-02
你好,它上面提示你單位做的成本費(fèi)用比你收到的發(fā)票多,你是不是有無票支出的,如果有的話,你匯算清交調(diào)增了嗎?
2024-02-29
您好,可以3年,是我們租賃期或預(yù)計(jì)的裝修能使用期間來攤銷的, 借:預(yù)付 貸:銀行 借:管理費(fèi)用-折舊攤銷 貸:預(yù)付
2024-08-29
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