你好,可以加計(jì)扣除的 2021年也可以有研發(fā)支出,也可以加計(jì)扣除的
老師好!我們公司今年申請高新企業(yè)認(rèn)定通過了,17-19年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)1183.6萬元,是否可以追溯做加計(jì)扣除?是按照1183.6*0.75*0.15來算免征的企業(yè)所得稅嗎,該怎么操作?
老師好 單位19年7月底申請高新企業(yè)認(rèn)定 19年研發(fā)費(fèi)用也按正常標(biāo)準(zhǔn)加計(jì)扣除了 20年12月認(rèn)定正式通過了 那20年研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎 2021年還可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,高企還沒認(rèn)定下來,還在申請中,那發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,年度匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表要申報(bào)嗎
老師,您好,高新技術(shù)企業(yè)證書發(fā)證時(shí)間是21年12月,那做21年匯算清繳可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
請問老師,我們申請高新技術(shù)企業(yè),出的審計(jì)報(bào)告里過去三年有研發(fā)費(fèi)用688萬,今年還可以加計(jì)扣除嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財(cái)務(wù)軟件,建立往來明細(xì)二級(jí)科目,是不是應(yīng)該在一級(jí)科目下面設(shè)置二級(jí)往來單位明細(xì)呢?軟件里面還有個(gè)往來賬明細(xì),這個(gè)能當(dāng)作二級(jí)科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回