你好,發票沒有拿到的話,都是要調增的,匯算清繳前能回來嗎
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發票,這個酒只是業務招待的,我們不經營也不代理,那么我咨詢過這個發票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師請教一個問題,我們是物業公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因為公司的一些問題,幾個有同樣問題的物業公司一起吃飯研究解決方案,這些費用能正常報銷嗎?直接開中華煙的發票和餐飲發票記到招待費里可以嗎?這樣會不會讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發票,但又有一個問題,辦公用品的發票金額比平常購買同類產品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師我們公司購買了一個茶桌一萬多,和個人買的,打的私賬,取不來發票怎么辦?可以入費用到時候納稅調增嗎?還有一筆購買啤酒也是一萬多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來發票,正常入招待費,到時納稅調增嗎
老師下午好,我們公司是做貿易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個可以一筆入招待費嗎,,對方可以開普通發票和增值稅專用發票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發票,,我們可以用來抵扣嗎
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發票,這些發票都是21年22年的發票有十幾萬,這個在企業所得稅不能扣除我會調增。2.有一筆30幾萬的財務費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調增。一共要調增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調增呢?
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
你好,老師,請問一下煤礦企業做賬的話是有專門推薦的實操沒有。
工會經費是每個月都要申報嗎,申報比例是多少
老師好,小規模報稅,季末人數報錯了,在哪修改。2,實收資本印花稅怎么繳納,電子稅務局在哪里申報
老師車間維修人工,維修機子的費用能不能算本月公司的工資?
老師就是年報現金流量表期初現金余額沒填上現在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師風險股東打款怎么入賬?打款的時候怎么備注?
匯算清繳遇到圖片上的紅色和黃色感嘆號是什么意思
個稅公司幫大家承擔,個稅怎么做分錄?
老師你好,如果個稅申報24年有1萬元未發,現在也不知道 什么時候才能發,匯算清繳調增,如果下半年發了,在26年再調減嗎
不能,老板買的,買的時候已經跟人家說好不要票了,但是還打公賬,我們后來跟他要票才知道沒票,我們今年是籌建期,無收入,也要納稅調增嗎?
你好,無收入,調整的話就是要繳納所得稅了,是的,也要調增的
老師那入哪個二級科目好一點呢
你好,這些無票的費用,按正常科目計入,可以自己做個表格記錄一下,哪些是沒有發票的,到時進行匯算調增,賬戶處理還是正常一樣做
那我這個茶桌本來是要入固定資產,但是現在要做成費用我就不知道做哪個科目,麻煩老師指點一下謝謝
你好,這個茶桌就是錄固定資產的,不過就是計提的折舊不能稅前扣除,要調增
不可以錄費用一次調了嗎?省得要提里面折舊,每年都要調
你好,一般低于5000元可以一次性計入固定資產,1萬多的話,計入固定資產會比較符合會計準則一點,但要是嫌麻煩,先計入固定資產,然后一次性計入費用中分錄如下: 借:固定資產 貸:庫存現金 借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊
好的謝謝老師
你好,應該的,不用客氣