您好 , 公司賬戶存款產生的利息收入不需要繳納稅款的呢
利息收入免征所得稅,具體怎么操作?假設500利息收入! 借:財務費用 ―500 借:銀行存款 500 做賬時利息收入抵減財務費用。這不是增大利潤要多交所得稅嗎?怎么免稅呢?
請問,公司沒有收入,就一次借款,對公借款產生的利息是不需要交所得稅,不需要交增值稅,那么這筆稅怎么記賬呢
請問,公司賬戶存款產生的利息收入,是不需要交所得稅,不需要交增值稅,那么這筆稅怎么記賬呢
以公司向銀行貸款,貸到對公賬上有償出借給股東,需要交啥稅,付給銀行的利息和收到股東的利息需要交增值稅和所得稅么
老師,我公司對關聯公司無償借款,稅局說不符合不征稅條件,要求我公司補交該筆借款利息收入的增值稅,在稅局申報了,直接用留抵抵了應交增值稅,請問這筆補交稅的,分錄怎么做?需要確認相關收入嗎?
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
老師,我這個是屬于小規模嗎?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現金流量表中,銷售商品收到的現金一般是取什么數的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師 我報表時,自動顯示需要交稅呢
自動生成的
您好,你填了些什么呢?
公司就有一筆流水,進了150萬往來款,一個月產生了65元的利息,借銀行存款150萬,貸其他應付款。借銀行存款,貸銀行利息
分錄:借:銀行存款 借:財務費用(負數)-利息收入
老師 兩個都是借么
您好,是的,費用借方負數即可
舉個例子 這樣不對么
您好,這樣也是對的呢
您的意思是后者是么
是 老師我就是這么填的,所得稅就讓交了啊
什么原因呢
所得需要繳稅,等到匯算清繳的時候,做納稅調減
好的 除了所得稅其他的稅就不交了吧
除了所得稅其他的稅就不交了
對了老師,交完稅,下個月這筆賬怎么做,借應交稅款所得稅,貸銀行存款么
是的,你的理解是正確的
意思是 營業收入 需要填 是么 也填利息的錢數
您好,這個不需要的呢
不填是不也可以
您好,什么意思?不是很明白?