你好 把暫估的分錄 紅沖? 按發票金額入賬? ?
您好,19年暫估了一筆成本當時在19年申報的企業所得稅匯算清繳里面體現了,發票在20年1月里入賬,我現在正確的賬務處理是不是紅沖預估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒有什么沖突。
老師請問下,我們是建筑公司,19年開的發票當時成本票沒有回來,我按企業所得稅2%交的稅費,20年成本票回了,我要如何把成票做到賬里?收到的成本和19年預估的成本有差額又要如何處理?
你好 老師 請問我在2023年暫估入庫一批商品,已做成本出庫,但是當時票到后沒有沖暫估,又做了一筆出庫,在2024年才發現暫估沒有沖回,那么現在我充回暫估后,成本如何做賬務處理 企業所得稅如何調整呢 謝謝
上年度開具增值稅發票并當年收到錢,下年因資質原因,上年開具發票作廢并重新開具有資質的公司,錢退回原來的公司賬戶 , 然后我們公司給有資質的公司提供發票把錢要回來;現在問題上年我們開具增值稅發票后,因沒有成本發票并做個暫估成本的,下一年沖紅發票后,沖掉暫估成本,有沒有影響上年的企業所得稅:
老師您好,請問我這邊開了20萬發票,但是沒有成本,馬上季度申報,我可以暫估20萬成本嗎,等到年底的時候,如果沒有,我再沖回,到時候再交稅可以吧,我怕現在交稅了,到時候又有成本了,會退稅
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?