同學你好,按購入成本和銷售的合計數
提問#稅費申報-其他申報里面的通用申報印花稅怎么報,印花稅有購銷合同、安裝服務,這怎么分開申報?
我想問一下關于印花稅(購銷合同)方面,有供應商的購銷合同還有跟客戶的購銷合同,我以哪個金額來報印花稅?
4S店印花稅申報里面的購銷合同金額怎么來的?
相當于小型的4s店,銷售車輛的公司,一般納稅人,稅務讓交印花稅,說是按照銷售收入,進項金額合起來交,也就是購銷合同的印花稅,這樣合理嗎
汽車4s店印花稅申報,購銷合同的購進,是按照勾選驗票系統的進項發票不含稅額申報嗎
連續12個月累計開票沒有超過500萬,然后就是又重新開始計算累計是吧
小規模納稅人專票也是開1個點最多開3個點是吧
連續累計12個月,比如2月注冊的公司,3月開票300萬,4月開票250萬.從5月就要升級為一般納稅人
季度開票普票不超30萬免稅,對于開票金額比較大的個體,是不是開普票和開專票,沒啥區別,交的稅一樣,所以我們可以要求他開專票,他是小規模一直開專票有影響嗎?會不會因為開專票強制升一般納稅人
那包工頭注冊個體開票,交經營所得是不是比自己去代開發票交個稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師包工頭一般是不是要注冊個體戶再開發票,如果自己去稅務代開是幾個點,是不是增值稅和個稅都要交
那如果勞務派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開普票就會自動顯示免稅,然后剩下的開專票如果是小規模納稅人,是不是需要再做賬的時侯才能體現稅,先按收入算交的稅再扣除對應差額部分的稅
老師,我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
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謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快