你好,按照供應商的購銷合同和跟客戶的購銷合同的交印花稅,萬分之三
我想問一下關于印花稅(購銷合同)方面,有供應商的購銷合同還有跟客戶的購銷合同,我以哪個金額來報印花稅?
老師 我想問一下.沒有購銷合同 印花稅怎么報?
老師,請問購銷合同金額和實際結算金額不一致,我按哪個來計算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據收入申報印花稅,但是我們有購進資產有合同,這個金額要不要報印花稅啊
貿易公司,與供應商簽購買合同與客戶銷售合同,關于同一批貨的買入買出,印花稅是銷售合同未稅金額為依據,還是購買和銷售2份合同未稅金額為依據?
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我把去年12月的應收賬款,記入成財務費用了。我應該年報的時候調整。還是直接本期調整憑證。第四季度季報是按錯的來的
要加起來嗎?還是我只交跟客戶那邊的?
簽訂購銷合同都要的交印花稅
經銷合同呢?沒有金額的,就是一年的那種,怎么算
那就根據有金額的先交納的
比如,我這次進貨25萬,銷售了35萬,我要交多少呢
有的地方稅務局核定進貨和銷售加起來交納的
那意思 是我還要打電話問稅務局?
我咨詢12366是根據購銷合同金額的萬分之三計算的
那到底是要加起來還是不加?
咨詢稅局,加起來,按照供應商的購銷合同和跟客戶的購銷合同的交印花稅
每月交還是?
如果你核定是按次的,當月交納