專票在1.2欄填寫 普票在其他免稅銷售額 專票開的1%嗎
你好問下小規模納稅人一個季度有30萬的普票免稅,我第四個季度普票開了26萬,專票開了4.5萬,合計超過30萬都要交稅,還是說26萬普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
老師,小規模納稅人一個月或一個季度不超過10萬或30萬是不是指的開普票,如果以月度來看,我一個月開了專票6萬,普票10萬,這種情況免嗎
您好 老師 我是小規模納稅人 季度開發票超過30萬了 有26萬的專票 還有11萬4千的普票 是開的林業產品 免稅的 這種情況和正常的小規模申報填表是一樣填嗎
老師,在小規模納稅人和定期定額5萬小規模納稅人下,增值稅申報表里小微企業免稅銷售額和未達起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
我們是小規模納稅人,這個季度開了專票和普票超過了45萬,申報的時候怎么填表啊。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的 專票是1%
減免的2%在主表應納稅減征額和減免表填寫
1.2欄是稅務機關代開專票那一欄嗎
你好 是的 是的是的
專票填完數據之后表格不計稅嗎?只記了普票的稅
專票需要交稅的 怎么不交
我少填了兩行 所以才不計稅的
截圖你的主表看下的
普票開的林業產品免稅的 但是在主表里邊是計稅的 這個也需要填寫在免稅申報表里邊是嗎
其他免稅銷售額填寫 其他的不填寫
不填寫就要交稅了呀 林業產品不是免征增值稅嗎
其他免稅銷售額 在這里填寫 在這里填寫
填寫了 然后應納稅額計算了這一部分的增值稅
能不能回答一下問題
e好,截圖你的主表看一下。
是網頁的問題 不是我填的問題 謝謝老師了
不用客氣的 工作愉快