你好,需要填寫的工資賬載金額實際金額抵扣金額都是填寫你計提的,你們有福利費嗎?有工會經費嗎?有職工教育經費嗎?有社保嗎?
年報職工薪酬納稅調整明細表如果沒有調整金額需要不需要填寫呢?如何填寫?
企業匯算清繳時,如果職工薪酬不需要調整,還要填“職工薪酬支出及納稅調整明細表”嗎?
A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,企業年度申報的,這個是必須填寫數據的嗎?沒有要調整的也需要填寫數據??
老師好,小微企業,年報中的納稅調整項目明細表和職工薪酬支出及納稅調整明細表,需要填寫嗎?
你好,請問匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調整明細中工資薪金不調整也要填寫嗎?謝謝 你好,請問職工薪酬支出及納稅調整明細中工資薪金不調整也要填寫工資額嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
就是小微企業沒有這些費用,只有工資,都是2,3千左右
你好,你只需要填寫你的工資就可以。
一年全部的工資總額嗎?
是的,是一年的工資合計。
好的,謝謝
不用客氣的,工作愉快。
所填寫的賬載金額必須和實際發生額一致嗎?
你好,是的是的是的。