你好小規(guī)模,你們現(xiàn)在需要抵扣嗎?小規(guī)模的增值稅只有一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費(fèi)280元會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)這樣可以嗎?但是賬套中以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下邊設(shè)的是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),另外平行設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,即沒在應(yīng)交增值稅稅下設(shè)減免稅款而是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)的減免稅款,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報(bào)增值稅時(shí),這筆280元填寫在增值稅報(bào)表減免稅后。計(jì)提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對(duì)嗎
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
請(qǐng)問,買稅控盤全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
老師,想請(qǐng)教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
老師,婚慶公司大額采購(gòu)婚紗,可以一次入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣一次入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果當(dāng)月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個(gè)在建的水廠項(xiàng)目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗(yàn)收成功,發(fā)生的費(fèi)用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗(yàn)室里面的設(shè)備,金額超過(guò)一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個(gè)科目呀
快手收了稅,在個(gè)人所得稅申請(qǐng)退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請(qǐng)問老師,無(wú)償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬(wàn),稅13萬(wàn) 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬(wàn)、稅15.6萬(wàn), 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
你們確認(rèn)收入的時(shí)候,借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)就是完整的分錄。
小規(guī)模不是沒有抵扣資格嗎?但是以前那么設(shè)置了現(xiàn)在不知道如何改?另外以前直接設(shè)置的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,這是不是應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款呀?這倆一樣不?不知道怎么做了
你好,金稅盤的小規(guī)模可以全額抵扣,抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
你自己增加一個(gè)二級(jí)科目,應(yīng)交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅是涉及不到三級(jí)科目。
我們是小規(guī)模納稅人稅控黑盤能抵扣嗎?您是說(shuō)我直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅嗎?以前二級(jí)應(yīng)交增值稅下邊設(shè)立了三級(jí)進(jìn)項(xiàng)不能直接用二級(jí)呀。另外這稅控盤分錄應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)呀?這都一樣不?
你好,金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣,我不是說(shuō)三級(jí)科目,我是說(shuō)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是個(gè)二級(jí)科目,不是三級(jí)科目。
完全不一樣,因?yàn)槟氵@樣的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目會(huì)有余額不平賬。
現(xiàn)在不抵扣,以后年度也可以抵扣吧?您是說(shuō)不管以前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這科目了,再建立一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?那就是二級(jí)里邊倆應(yīng)交增值稅了,只是一個(gè)有三級(jí)一個(gè)沒三級(jí)是這意思嗎?不過(guò)兩個(gè)總是看著別扭,出報(bào)表也得改公式?
這減免稅款是不是也不用設(shè)置三級(jí),直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呀?
你好 是的可以抵扣之前的你需要紅沖了,然后重新做一個(gè)正確的。
是的,都是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師意思是說(shuō)不用再在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個(gè)三級(jí)科目減免稅款是嗎?直接全部到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以是嗎?
另外您說(shuō)的可以抵扣以前的紅沖再做個(gè)新的是什么意思?沒太明白。意思是現(xiàn)在再新建個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后將原來(lái)有三級(jí)明細(xì)的紅沖嗎?您說(shuō)的是這個(gè)意思嗎?
老師意思是說(shuō)不用再在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個(gè)三級(jí)科目減免稅款是嗎? 是的 直接全部到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以是嗎? 是的
之前做了減免稅款,你把她紅沖就是分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師跨年也可以直接紅沖是嗎?分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行?
好是的,可以紅沖的,可以的。