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小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費(fèi)280元會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)這樣可以嗎?但是賬套中以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下邊設(shè)的是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),另外平行設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,即沒在應(yīng)交增值稅稅下設(shè)減免稅款而是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)的減免稅款,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?

2021-01-09 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 11:03

你好小規(guī)模,你們現(xiàn)在需要抵扣嗎?小規(guī)模的增值稅只有一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:03

你們確認(rèn)收入的時(shí)候,借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)就是完整的分錄。

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:07

小規(guī)模不是沒有抵扣資格嗎?但是以前那么設(shè)置了現(xiàn)在不知道如何改?另外以前直接設(shè)置的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,這是不是應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款呀?這倆一樣不?不知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:09

你好,金稅盤的小規(guī)模可以全額抵扣,抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:09

你自己增加一個(gè)二級(jí)科目,應(yīng)交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅是涉及不到三級(jí)科目。

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:13

我們是小規(guī)模納稅人稅控黑盤能抵扣嗎?您是說(shuō)我直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅嗎?以前二級(jí)應(yīng)交增值稅下邊設(shè)立了三級(jí)進(jìn)項(xiàng)不能直接用二級(jí)呀。另外這稅控盤分錄應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)呀?這都一樣不?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:16

你好,金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣,我不是說(shuō)三級(jí)科目,我是說(shuō)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是個(gè)二級(jí)科目,不是三級(jí)科目。

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:17

完全不一樣,因?yàn)槟氵@樣的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目會(huì)有余額不平賬。

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:30

現(xiàn)在不抵扣,以后年度也可以抵扣吧?您是說(shuō)不管以前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這科目了,再建立一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?那就是二級(jí)里邊倆應(yīng)交增值稅了,只是一個(gè)有三級(jí)一個(gè)沒三級(jí)是這意思嗎?不過(guò)兩個(gè)總是看著別扭,出報(bào)表也得改公式?

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:31

這減免稅款是不是也不用設(shè)置三級(jí),直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:32

你好 是的可以抵扣之前的你需要紅沖了,然后重新做一個(gè)正確的。

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:32

是的,都是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:37

老師意思是說(shuō)不用再在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個(gè)三級(jí)科目減免稅款是嗎?直接全部到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以是嗎?

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:41

另外您說(shuō)的可以抵扣以前的紅沖再做個(gè)新的是什么意思?沒太明白。意思是現(xiàn)在再新建個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后將原來(lái)有三級(jí)明細(xì)的紅沖嗎?您說(shuō)的是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:42

老師意思是說(shuō)不用再在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個(gè)三級(jí)科目減免稅款是嗎? 是的 直接全部到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以是嗎? 是的

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:43

之前做了減免稅款,你把她紅沖就是分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:47

老師跨年也可以直接紅沖是嗎?分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:50

好是的,可以紅沖的,可以的。

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你好小規(guī)模,你們現(xiàn)在需要抵扣嗎?小規(guī)模的增值稅只有一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅。
2021-01-09
你師傅教你那個(gè)不對(duì),上面寫那個(gè)分錄對(duì)。
2023-03-31
你好,如果是一般納稅人,抵扣應(yīng)交增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2021-05-12
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
沒錯(cuò)的就是這么做賬的
2023-01-11
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