你好? ?你們沒有砂石 不能直接開。 會(huì)有虛開風(fēng)險(xiǎn)的。? ? 比如人工、水電? ?設(shè)備折舊? 租賃費(fèi)? 維修費(fèi)等??
老師,請問下砂石廠現(xiàn)在還沒有開始挖砂石,發(fā)票可以開么?稅務(wù)已經(jīng)登記過了,公司注冊的時(shí)候是申請的小規(guī)模,砂石廠的成本是有哪些設(shè)備租賃費(fèi),人工,還有什么?
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來累計(jì)也有個(gè)幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭拢鰝€(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務(wù)
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來累計(jì)也有個(gè)幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭拢鰝€(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務(wù)
老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時(shí)候有成本 后面都是發(fā)人工費(fèi) 這個(gè)成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況,是吊籃租賃公司,買這個(gè)設(shè)備是一般納稅人那個(gè)公司,另外她們又重新成立了一個(gè)小規(guī)模,用來開票,然后我把這個(gè)小規(guī)模核定了,因?yàn)闆]有成本票,現(xiàn)在做賬就只有開出去的發(fā)票,其他什么都沒有了 已經(jīng)有好幾個(gè)月了,我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
老師您好!請問什么情況下可以辦理臨時(shí)稅務(wù)登記!我司小規(guī)模納稅人,銷售碎石請的個(gè)人司機(jī)拉貨,現(xiàn)在每次發(fā)運(yùn)費(fèi)給他們都是公轉(zhuǎn)私,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,他們要開票是開什么稅目,怎么籌劃降到最低!謝謝老師!
公司的試駕車賣了,是固定資產(chǎn),沒有開發(fā)票給客戶,怎么做賬啊?要交多少稅,有進(jìn)項(xiàng)的
II級(jí)承插混凝土管 稅收編碼
老師個(gè)體戶核定征收的,單月開票量超10萬,季度沒超30萬要交稅嗎?
老師:請問,小規(guī)模納稅人開具全額1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要取得什么資質(zhì)嗎?
外貿(mào)公司,做出口退稅的,管理費(fèi)用 500萬1年,銷售費(fèi)用5000元一票,1年發(fā)生多少票,還是未知,毛利率的設(shè)置滿足換匯成本的正常范圍,那么我的營業(yè)收入多少才能滿足公司運(yùn)轉(zhuǎn)? 我要從哪些維度去分析呢
老師,我們接待外來客戶,產(chǎn)生的住宿費(fèi) 可以是銷售費(fèi)用-住宿費(fèi)吧
3月份供應(yīng)商開票稅率開錯(cuò),已經(jīng)抵扣,4月份重新開,做賬后進(jìn)賬不平怎么處理?
老師你好,我們給一般納稅人建筑公司開具發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)可以開具專票嗎?一般納稅人建筑公司給我們報(bào)銷費(fèi)用。
公司購入10個(gè)人臉指紋打卡機(jī)共4800元,可以做固定資產(chǎn)嗎?
24年有張發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是今年這個(gè)合同又作廢了,這個(gè)發(fā)票在匯算清繳前作廢的,這個(gè)發(fā)票會(huì)影響24年的企業(yè)所得稅嗎?需要利潤調(diào)增嗎?