你好,按照開票數填收入,減去9月份未開票收入金額申報,如果是一般納稅人未開票收入這里填負數金額
請問老師:我們是小規模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發現發票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發票,這個月就按抄報的數字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師你好,我四季度增值稅申報表顯示對比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報報表,十月份開的發票,這個月報表,九月份的數再報就重復,不報吧,就顯示異常,怎么做?請老師指點
老師有個問題就是十月份有一家公司開票的時候把建筑服務開成了六個點,然后報增值稅的時候六個點報不過去,系統顯示異常,然后,然后我們就按給稅務局打電話,按九個點的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個發票給作廢了,然后又重新開的六個點的現代服務。12月份報十月份稅的時候是報的六個點,然后嗯,直接從那個九個點抵扣了就交了差差額。現在法人的問題是交的時候是交的九個點,然后11月份明明作廢了,差的那三個點在哪里?
老師請問,我們現在這種問題怎么處理,我們屬于小規模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現在怎么解決,進行這個季度的申報
①財務報表不是要一個季度一申報嗎?比如,10月需要申報7-9月的季度財報對吧,那資產負債表沒有季報一說,我們10月報資產負債表一般報的是9月份的資產負債表;而利潤表需要報季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數據相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧?②那我們在學年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報,還要報一個年報,而且季報和財報數據必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報季度資產負債表時不可能把申報1-12月的累計數據啊,而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數據啊!這點沒明白!
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請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
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老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
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老師問一下,去年10月份的工資計提少了,現在怎么辦?
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老師,個稅申報上填贍養老人,那不是獨生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
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你好,這樣報稅網不通過,專管員說這月開多少發票就得報多少,
你好。你是一般納稅人?這樣可以強行通過,但是開票系統會被鎖掉,需要去大廳解鎖,這個是唯一準確的,也是允許的,專管員不一定懂,你去問大廳就好,可以解鎖的
謝謝老師,我試一下
?不客氣,肯定是這樣的,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝