你好,你的機器折舊是固定的制造費用,你生產量大,產品的單位成本就低,生產量小,單位成本就高,是正常的.
老師我想請問一下,我們公司做塑料桶 ,暫時做的數量還很少,但是車間使用的房屋折舊每個月的金額比較大,折舊的制造費用最終是和材料人工一起歸集到生產成本的,那老師我的理解是制造費用金額如果比較大的話也影響產品的單位的成本。是這樣嗎?
老師,我想請問一下我們公司生產塑料桶的,有時候每個月就做幾百個桶,正常能做幾千個,像這種情況下我房屋的折舊和機器的折舊都是正常折的。這個折舊的金額很大,直接影響我這個產成品的單位成本,所以成本就一直是忽高忽低,而且價格相差很大,這樣的話合理嗎?
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
?請問老師,公司員工報支外幣費用時,需要提供哪些資料?現在我們就是計劃怎么將這個新企業的所有的原材料,在產品,固定資產的處理,企業處于停工狀態,就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經營,而且他是法人,已經投入 了500,現在大股東擔心后期各種糾紛,所以要撤股將現有的資產低價全部轉讓他名下的另外一家企業,回收他自己投入的資金。就是這種轉入到他名下另外一家企業的轉讓銷售原材料在產品和固定資產都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風險嗎,就是固定資產打算折價10萬元轉出,原價是200多萬的固定資產,原材料和生產的產品也是價格適當低點或者平價轉出這樣操作有什么風險嗎老師
瑜伽館讓我去做那邊的出納,說月薪3800,周日單休。我3月16日去工作,3月19日上晚班他們說要開除我。我3月15日后做的數據沒有任何錯誤,前任出納是因為每天的數據做錯了被開除的。我在應聘的時候就已經告知公司我是2022應屆畢會計本科業生。現在他們以我經驗不足為理由要辭退我,可是這個理由根本不成立呀?這算是無正當理由辭退吧?,我想要求在工資的基礎上要相應賠償金,這樣合法嗎?而且當時我和老板約定辭退我要提前十五天,有微信截圖。并且他們在周日前說辭退我的工資計算的非常奇怪,3500/31*4,按照勞動法不是應該3800/21.75*4的嗎?最差勁也要3500/31*5吧,因為他們要讓我下周一去對接。你們覺得公司做法合理嗎?公司的所有人沒簽勞動合同,幾乎不交社保等的。他們之前沒提試用期和轉正的事情。
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
主要房屋也是,房屋折舊也是很多,那就按這樣走就行了,這棟房子是用來生產這個的。
你好,是的,折舊都是固定的,這個成本是要算進去的
老師,去年我們有幾個月沒有生產,我就把9 ,10月份原本計提的制造費用結轉到生產成本費用又轉到了管理費用了。11月份的時候我們有生產,我按照正常來計算的。這樣做法合理嗎
你好,沒生產的折舊費,是要轉入管理費用.正常生產的折舊費就入生產成本.你的做法是對的.