你這備用金之前來源屬于什么?
某事業(yè)單位的行政部門實(shí)行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財(cái)務(wù)部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為。 借其他應(yīng)收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請問老師,不理解備用金為何是負(fù)債類科目,備用金不會(huì)還會(huì)收回來吧,不理解借方為何不用費(fèi)用類科目,謝謝
事業(yè)單位,收回以前年度的備用金3000。新舊制度銜接的時(shí)候,沒有核算資金結(jié)存?,F(xiàn)在備用金收回來。預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬?借資金結(jié)存3000,貸其他收入?還是貸非財(cái)政撥款結(jié)余?如圖請老師解答,謝謝!
老師,請問事業(yè)單位年初收回財(cái)政應(yīng)返還額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借資金結(jié)存零余額 貸財(cái)政應(yīng)返還額度,如果今年的開支使用了這筆錢支付,平行記賬了,是不是收入會(huì)小于支出呢
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財(cái)政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財(cái)政預(yù)算收入 支出時(shí)是 借計(jì)提業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做對應(yīng)科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改?。?/p>
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
差額撥款事業(yè)單位,這是非財(cái)政撥款的資金
這個(gè)就是轉(zhuǎn)到費(fèi)財(cái)政撥款結(jié)余。