你好,可以入賬到21年
現在是21年了,收到20年12月28號其他公司開給我們公司的專用發票,并沒有暫估成本,但是該專票我們勾選認證了,已經抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個票能不能收入賬到21年
這個是20年的,收到專票已經賬,但是此發票已經調增,不能用,請問在所尾期12月份未認證但是在21年1月份已經結轉到進項稅額(已認證)請問在21年怎么調整這個分錄哈?我打算下個月申根增值稅時把這已認證進 說轉出
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進度,該怎么暫估成本呢
老師,請問一下個體戶20年全年開票28萬,然后我們是2021年8月接的賬,法人給錢要我們做20年全部的賬 ,但是20年開票了但是一張成本發票都沒有,已經被稅局罰款過了,那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本,然后21年1月沖了20年做賬暫估額數啊?確定沒有發票的。我是考慮到20年已經罰款了,要是我沖了沒有影響吧?
老師,我們是符合節能環保的政策可以享受免稅政策,21年12月份我暫估了20萬的成本,收入是140萬,成本120萬,匯算清繳的時候沒有收到發票,調增了20萬,現在在填寫107020減免表應該怎么調整,
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
21年可以出現20年日期的發票嗎
20年沒有暫估這部分的成本
是的,月底的是可以的