你好, 這個計入管理費用-租賃費
你好,老師。我司是外貿企業,公司在廣西,但是在深圳租了一個倉庫,工廠直接把產品送到深圳倉庫,這樣方便出口。這個倉庫的租金我是放在管理費用-租賃費,還是銷售費用-租賃費?
老師中午好,請教一個問題:我公司租了一塊地,在這塊地上建了一個倉庫存放鋼材,現在倉庫還沒建好中途發生的材料費,水電安裝費是不是要記入在建工程,如果我收到其中一項比如水表安裝的增值稅專用發票,這個進項稅額可以抵扣嗎,建設中發生的費用我記入在建工程完工后轉入固定資產,我的做法對嗎
老師我們公司是生產加工企業,廠房是經營性租賃來的,現在預付了5年的房屋租金,我記得是借:長期待攤費用,貸:銀行存款,,這樣記賬對嗎?然后再每月來攤銷,這個房租攤銷的時候是經過記管理費用,還是生產成本
老師您好,我公司是小規模企業,現在出租了公司倉庫,開發票是開倉儲服務還是租賃?還有,對方公司要讓我們開電費,衛生費,我們可以給他開嗎?如果可以開,是企業服務里面嗎?還有對方公司在把貨物轉運到租我們倉庫的時候,出現了 運輸費 這個費用也要我們出嗎?能開發票嗎?
我們公司是做跨境電商的 但是以一般貿易出口到香港公司 再由香港公司通過亞馬遜平臺售賣 我想問一下 這樣的話 海外倉開過來的海外倉物流費用嗎? 就是我們有庫存放在第三方海外倉那里 會產生倉儲費 和訂單派送費 第三方海外倉要求我們付人民幣 那我們只能用大陸公司對公支付了 大陸公司支付的話 他們就要開票給我們 大陸公司沒有庫存在國外 國內也沒有設置庫存 這樣的話 他們開過來的其他倉儲物流費 這個費用項目的發票能用嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,我司購入打印機一臺1599元,發票打印機一臺979元,這個價值不高能不能不入固定資產
你好,這個可以不計入固定資產,直接作為費用處理就行