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老師,應交稅費-應交增值稅下各三級明細科目以前年度都沒結轉的,現在本年末要怎樣做結轉?現在本期年末也是進項大于銷項了。

2021-01-06 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 15:01

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶4523 追問 2021-01-06 15:14

老師,現在已交稅費是借方余額305.66,進項稅額轉出是貸方余額658.28,轉出未交增值稅是借方余額7960.35,這幾個三級科目要怎樣結轉?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:17

已交稅費,這個是什么業務的?當月繳納當月的嗎?

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快賬用戶4523 追問 2021-01-06 15:19

是以前年度交過的增值稅,一直掛在借方余額

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:22

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項658.28

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:23

借應交稅費,已交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅305.66

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:23

借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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快賬用戶4523 追問 2021-01-06 15:31

現在是進項大于銷項,有留抵年末也要結轉的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:32

你好 是的可以結轉的。

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快賬用戶4523 追問 2021-01-06 15:51

那要是每月的月末都是進項大于銷項,就可以不用做結轉的賬務處理,年末做一次結轉就可以,是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:53

你好 是的可以這么做的。

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快賬用戶4523 追問 2021-01-06 15:59

老師,我公司屬于現代服務業,可以享受進項加計扣除,可是由于進項留抵的,賬上一直沒有做可加計扣除額計提。要不要計提呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:01

你好好,可以計提的,以后直接做抵扣可以了。

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快賬用戶4523 追問 2021-01-06 16:09

也可以在實際享受時再進行賬務處理嗎?要是做計提怎么做憑證?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:28

可以 借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-01-06
你好,直接用紅字沖銷掉這個分錄,
2021-01-09
進項稅大于銷項稅,月末可以不用結轉的
2020-10-10
轉入了未交增值稅的借方,這樣操作可以 年末不用重新結轉進項和銷項了
2020-09-15
你好,可以結轉,也可不用結轉,如果你結轉的話,做這個,不管是當年還是跨年都可以用這個 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-06-18
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