借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
應交稅費應交增值稅三級科目銷項進項每月都轉到了未交增值稅,進項大于銷項時,轉入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結轉進項和銷項了
老師,我的應交稅費應交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結轉三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師,應交稅費-應交增值稅下各三級明細科目以前年度都沒結轉的,現在本年末要怎樣做結轉?現在本期年末也是進項大于銷項了。
以前年度賬務錯誤,結轉時進項大于銷項,但還做了借:應交稅費-末交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出末交增值稅,有留抵本不用在做這個分錄,請問現在要怎么調整
請問老師,一般納稅人企業,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額、進項稅額、轉出未交增值稅等三級科目在年末時候必須結轉清零嗎?如直接結轉下年也無問題吧?
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
老師,現在已交稅費是借方余額305.66,進項稅額轉出是貸方余額658.28,轉出未交增值稅是借方余額7960.35,這幾個三級科目要怎樣結轉?
已交稅費,這個是什么業務的?當月繳納當月的嗎?
是以前年度交過的增值稅,一直掛在借方余額
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項658.28
借應交稅費,已交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅305.66
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
現在是進項大于銷項,有留抵年末也要結轉的嗎?
你好 是的可以結轉的。
那要是每月的月末都是進項大于銷項,就可以不用做結轉的賬務處理,年末做一次結轉就可以,是這樣的嗎?
你好 是的可以這么做的。
老師,我公司屬于現代服務業,可以享受進項加計扣除,可是由于進項留抵的,賬上一直沒有做可加計扣除額計提。要不要計提呢?
你好好,可以計提的,以后直接做抵扣可以了。
也可以在實際享受時再進行賬務處理嗎?要是做計提怎么做憑證?
可以 借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入