你好,申報表不能通過的,需要去稅局增加稅目
我們是小規模納稅人,營業執照上有銷售貨物的經營范圍,只是上次去大廳核稅種,增值稅品目核的是專業技術服務,沒有核銷售貨物的品目。開的發票是銷售貨物的品目,有什么影響嗎
老師,我想問下小規模納稅人開票品目如果經營范圍沒有規定具體貨物的銷售,可以開嗎?經營范圍有其他貨物的銷售,沒有具體那種貨物。我們主要也是貿易性,經營范圍有貿易
她本來是開的是服務然后現在開了貨物稅報不過去去大廳增加給我們增加了增值稅貨物運輸服務 這個公司的主營范圍是農業技術開發;艾產品技術開發、技術轉讓、技術咨詢;企業管理咨詢;企業營銷策劃;從事貨物及技術的進出口業務;國際貨運代理;倉儲服務(易燃易爆及危險化學品除外);道路普通貨物運輸;軟件開發;信息技術服務;預包裝食品、農產品的銷售。
我公司經營范圍里有軟件服務,但也有貨物銷售,但是由于首次稅務報到時稅務給我核定的稅目只有軟件服務費,所以我每次申報填報表時銷售數據時都只能填在服務及不動產那一列,而不能填在貨物及勞務那一列(因為沒有核貨物稅目,所以那列填不進去)。請問這樣有沒有影響?
請問老師 我們是一般納稅人的小微企業科技公司,營業執照上有銷售水果蔬菜的項目,請問,如果我們現在有一個業務是銷售水果,是否按農產品9%還是按一般貨物13%計稅?銷售農產品是否需要什么資質?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
剛剛另一個老師說打電話12366,問的可以不用增加稅目
你好,你也可以申報試試,剛才就有學員同樣情況申報比對不能通過。而且我也碰到過這個情況過,需要增加的。再說,你貨物銷售需要有購進,
如果能申報增值稅的話,是不是就不用增加稅目了哦?
那也不一定,稅局比對過,也會發現問題要您修改的。
去增加了稅目,就沒事了吧
增加了就正常了,就沒有問題的。
那之前開的銷售貨物的發票,就不需要作廢再重新開銷售貨物的吧?
是的,業務真實不用作廢重開