你好 那就是核定稅率是0.003 個稅=877330.7*0.003=2631.99 計稅依據(jù)是不含稅銷售額
個體戶上個季度個人經(jīng)營所得稅計提了1000元,這個月季度沒開票,費用增加,個人經(jīng)營所得減少了,上個季度分錄(借:所得稅費用 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1000),這個季度分錄怎么寫啊
老師:建材個體工商戶,每月申報增值稅,附加,個人所得稅經(jīng)營所得,今天去申報怎么全部自行申報了,(定期定額戶自行申報)意思是每個季度這三項都是自動申報嗎?
老師:建材個體工商戶,每月申報增值稅,附加,個人所得稅經(jīng)營所得,10-12月開普票877330.7元,這個個人所得稅經(jīng)營所得咋按0.003交稅了,
老師:建材個體工商戶,每月申報增值稅,附加,個人所得稅經(jīng)營所得,10-12月開普票877330.7元,這個個人所得稅經(jīng)營所得咋按0.003交稅了,交了2631.99元稅,這屬于定稅嗎?
裝飾公司個體戶,核定定額征收個稅經(jīng)營所得,每季度申報繳納個稅經(jīng)營所得877元,這個計提這么寫對嗎,借所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅經(jīng)營所得,月末再將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
老師:這是說明個體工商戶是定額征收
確切地說應(yīng)該是? 定率征收的
老師:咨詢一下,可以變更為查賬征收嗎?怎樣申報經(jīng)營所得就有成本利潤,還有允許扣除,利潤達不到就不用交稅了嘛。
是的 查賬征收? ?利潤是負的不需要交稅 但是得取得合法的票據(jù) 即成本費用 發(fā)票
我們只是一個買賣經(jīng)營部,成本材料都沒有取得發(fā)票,還不如就這樣定率征收好,可以這樣理解嗎?
是的?? 即便申請查賬征收? 稅局也不會通過的? ? 很明顯的原因就是無法取得發(fā)票 只能按核定走
哦,這樣我就明白了,謝謝老師
不客氣的 工作愉快