您好,上年工資多計提,今年做賬分錄 借:應付工資 貸:以前年度損益調整 結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師你好,如果上年工資多計提了5000元,請問老師怎么沖回?分錄怎么寫?
老師好!上年有一個月工資多計提了幾百元,想在本年沖銷多計提的金額,怎么做分錄
請問老師,多計提的代扣社保如何沖回,會計分錄怎么寫?
老師好!紅沖多計提的工資分錄怎么寫?
老師,請問下去年11-12月工資今年1-2月發放時,發現多計提了5000的工資,怎么做分錄沖回呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
老師,我們是個人獨自企業,繳納經營所得稅,要不要在里面調增?
匯算清繳的時候需要調增
老師,匯算清繳時候是不是在調增里面填沖回5000元么?
在納稅調整項目明細表中,比如實際金額是100000,稅收金額那列少填5000,填95000
老師,我們個人獨資企業經營所得稅匯算清繳報表不像企業所得稅報表?
不好意思,我看錯了,個人獨資企業匯算清繳時,理論上,這種是可以調減收入的,實務中我沒操作過,實際操作時,建議你咨詢下當地稅務局
好的,謝謝老師!
不用謝,祝工作順利。