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計提減值損失的賬務處理,會涉及遞延所得稅資產,企業會計準則。為什么做遞延所得稅資產為借方,所得稅費用為貸方呢

2021-01-04 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 19:30

你好,遞延所得稅資產就是有一部分稅是調到今年繳納,那對于未來就是一項資產但是這部分稅不是今年發生的,所得稅費用要從今年的減掉。

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你好,遞延所得稅資產就是有一部分稅是調到今年繳納,那對于未來就是一項資產但是這部分稅不是今年發生的,所得稅費用要從今年的減掉。
2021-01-04
同學你好 因為要沖所得稅的費用 你學習的是所得稅那一章吧?
2021-01-04
遞延所得稅費用是等于本期增加的遞延所得稅負債減去本期增加的遞延所得稅資產。當然,這個結果也可能是負數啊。
2021-05-31
是的,發生時資產在借方,如果你看到資產在貸方,那就是轉回的情況
2020-08-18
你好 正確的分錄 借 資產減值損失 500 ? ?貸 壞賬準備 500 借? ?遞延所得稅資產 500*25%=125 ? ? 貸 所得稅費用--遞延所得稅 125 如果是考試,問的是請寫出計提壞賬準備確認的遞延所得稅的會計分錄,寫到這里就可以了。 如果考試給出了利潤總額,并且問的是,請寫出公司的所得稅賬務處理。 拿就再寫個分錄的,比如利潤總額為1000,則 借 所得稅費用--當期所得稅 375 ? ?貸 應交稅費--應交所得稅 375
2023-07-05
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