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我們公司是小規模納稅人,有的時候開專票給別人,有的時候開普票給別人,請問,我在做帳的時候,普票和專票的分錄是一樣的嗎?還有季度的時候需要計提稅費然后再結轉嗎?分錄應該怎么寫?

2021-01-04 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-04 15:42

你好,分錄是一樣的呢,季度的時候要計提的,如果需要繳納增值稅

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快賬用戶6903 追問 2021-01-04 15:52

能不能教我寫下分錄?比如,我公司開的普票39900,借:應收賬款-xx公司 貸:應交稅費-應交增值稅,主營業務收入。專票的分錄是借:應收賬款-xx公司,貸應交增值稅-未交增值稅,主營業務收入。季末的時候我就直接轉,計提,借:應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費未交增值稅,帶銀行存款。是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:54

你的貸方都是應交稅費-應交增值稅就可以了,普票和專票一樣的,如果不超過30萬合計,只需要繳納專票的稅 借應交稅費--應交增值稅 貸銀行存款 普票轉入 借應交稅費--應交增值稅 貸營業外收入

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快賬用戶6903 追問 2021-01-04 16:07

計提分錄怎么寫?不用像計提工資那樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 16:07

不用啊,不用計提了

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你好,分錄是一樣的呢,季度的時候要計提的,如果需要繳納增值稅
2021-01-04
你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅
2021-04-11
您好,直接價稅合計如成本 同時提醒對方以后開普票即可
2021-06-15
您好 看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅 請問在哪里看見的 財務軟件嗎?
2023-06-09
同學你好 專票都填寫到代開專票欄目
2021-01-11
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