您好!進項稅大于銷項稅,不需要格外填制分錄。
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
本月有進項轉(zhuǎn)出,且銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎?第一筆可以不做嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師 本月認證進項大于銷項的話 結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方,這樣做賬的話是正確的嗎 借:應交稅費銷項稅額 借應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費進項稅額
2023-06-14 12:59 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步(銷大于進)(進大于銷)是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額(銷減進)
老師,你好,12月的進項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄?。窟€是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應交稅費 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
那如果待認證的進項是100 銷項是50,本月認證了100就是借:應交稅費進項稅額100貸應交稅費貸認證稅,后面怎么計提增值稅呢?