您好,只要是理由合理完全可以的,只要不是廠區(qū)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就行
老師,12月我公司的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我這邊第四季度可不可以做增值稅0申報(bào)呢。進(jìn)項(xiàng)多出的原因就是原材料進(jìn)的比較多,老板壓貨,還有就是生產(chǎn)的產(chǎn)品還沒給對(duì)方送去。還有就是新修廠房和購買設(shè)備,這樣的話稅局問我我這邊這樣給解釋可以不呢?存不存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺(tái)庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺(tái)車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬的利潤(rùn),老板說不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進(jìn)材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個(gè)科目,因?yàn)槲铱磮?bào)表就是稅金科目,這塊進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,我是在報(bào)稅的時(shí)候填在哪里呢,我進(jìn)項(xiàng)勾選這個(gè)發(fā)票沒有做
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
上月的留抵進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證的有22萬,12月收到的購買設(shè)備發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有7萬,廠房今年一年的收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是49萬。之前每月都給稅局按照1%的稅負(fù)繳納增值稅,現(xiàn)在就導(dǎo)致了進(jìn)項(xiàng)稅留抵沒認(rèn)證,現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多出44萬。這月的0申報(bào)應(yīng)該沒問題吧!
沒問題,你們這是都是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有問題 可以解釋的通
好的,那我這月需不需要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證,還是按照以前的認(rèn)證一部分留一部分,下月再認(rèn)證呢?
兩種方式都可以,反正都是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額,你自己選擇就行
老師,老板找來些設(shè)備維修發(fā)票做費(fèi)用報(bào)銷,但是跨年了,我能用今年1月的發(fā)票做到12月的賬里面嗎?
1月份的單據(jù)不能做到12月份的賬里面的