同學(xué)你好 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅
老師,我們公司是一般納稅人,我們租商場(chǎng)里的地方,然后轉(zhuǎn)租給個(gè)人,我們后期需要繳納那些稅,我們?cè)趺撮_(kāi)發(fā)票,如果我不能走轉(zhuǎn)租模式,該怎么合理策劃
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司租賃了商場(chǎng)的場(chǎng)地,對(duì)方收我們的錢(qián),發(fā)票開(kāi)的是租賃發(fā)票和物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票,我如果不想自已經(jīng)營(yíng),想給個(gè)人經(jīng)營(yíng),我這個(gè)稅務(wù)該怎么籌劃。還有如果我直接開(kāi)轉(zhuǎn)租賃發(fā)票,租賃發(fā)票是9%,我還有6%個(gè)點(diǎn)的,我還可以怎么換經(jīng)營(yíng)方式,開(kāi)票怎么開(kāi)又能省稅呢
老師 我們公司租了一塊商業(yè)中心,里面有很多門(mén)面,然后拿來(lái)租給比如像肯德雞或者其他的商戶,然后我們就收租,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,屬于什么行業(yè)呀,這個(gè)商業(yè)中心我們是注冊(cè)的兩個(gè)公司來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)的,一個(gè)小規(guī)模一個(gè)一般納稅人。
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開(kāi)的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒(méi)有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷(xiāo),由于以前給員工發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么辦法來(lái)把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅什么怎么繳納,公式是什么
印花稅就是租賃合同的,財(cái)產(chǎn)租賃的 印花稅是千分之一,租賃金額乘以千分之一
那也少啊!老師,如果我能以聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的方式簽合同,以收服務(wù)費(fèi)的形式,那是不是可以少個(gè)印花稅
服務(wù)的是不交印花稅的