你好,現在是應交稅費,貸方余額嗎?
老師,你好,上一年度計提的應交稅費-企業所得稅,因為小微企業稅收減免,今年少了一部分企業所得稅,請問要怎么做分錄調平這筆少交稅費
老師20年12月計提了年末所得稅: 借:所得稅費用—公司所得稅 貸:應交稅費—應交所得稅 小微企業減免了,21年1月申報時,小微企業減免了不用交,怎么做分錄?
老師 問一個問題 現在正在做今年5月份的賬 5月份有一筆繳納企業所得稅 這一筆稅沒有計提 然后這一筆分錄計入 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借 : 應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 對嗎
你好,請問,今年繳納以前年度的企業所得稅,在做計提的時候做成了借,所得稅費用 ,貸應交稅費-應交企業所得稅了,已經跨月了,這個要怎么做調整憑證呢
老師,你好!今天申報的二季度企業所得稅,稅款計提分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 這筆分錄是做在6月份還是做在7月份?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關系的協議,一個財務保密協議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內,這個可以吧?如果到期不支付,我帶著這些去仲裁
老師,請問我們付給機票代購方的機票退票費,應計入哪個科目啊
生產企業內銷外銷的進項發票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應收100 對應的是子公司的應付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統出庫金額10000元,財務賬上做應收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數據是填應付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?
對的,是的
借應交稅費貸利潤分配