你好,這筆分錄做進(jìn)6月份
老師 問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在正在做今年5月份的賬 5月份有一筆繳納企業(yè)所得稅 這一筆稅沒(méi)有計(jì)提 然后這一筆分錄計(jì)入 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
#提問(wèn)#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當(dāng)時(shí)只做了借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用,:借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)計(jì)提的分錄
現(xiàn)在申報(bào)了21年第四季度的企業(yè)所得稅,多交了4萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,要不要在12月補(bǔ)做一筆計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄,借所得稅費(fèi)用-40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-40000
老師匯算清繳后需繳納400元所得稅,3月補(bǔ)提了一筆去年的企業(yè)所得稅,借以前年度調(diào)整損益300,貸應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅300,去年已計(jì)提了一筆分錄借所得稅100.貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得100,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是3月份做還是4月份??支付的分錄就下月做,借:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅400,貸:銀行存款
老師,我們?nèi)ツ晟暾?qǐng)退了去年第四季度企業(yè)所得稅,因?yàn)槭?月份申報(bào)一月份交稅,一月份我做分錄是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款,是不是我這邊這次收到這個(gè)款就把一月份作分錄用紅字處理就可以了
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織營(yíng)業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會(huì)變動(dòng)吧
以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少歸集,以后年度怎么調(diào)整?
老師,勞務(wù)分包再專(zhuān)業(yè)分包給勞務(wù)公司可以嗎
小規(guī)模最好給對(duì)方開(kāi)普票 ,一般納稅人給我們小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票和普票有區(qū)別嗎?
你好!老師 發(fā)現(xiàn)第一季度有一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,可以修改嗎?報(bào)表可以修改嗎?
公司是助貸機(jī)構(gòu),給銀行推薦的客戶(hù)放款,后續(xù)每期還款有服務(wù)費(fèi),已經(jīng)放款的人員可以計(jì)算出截止到還款完一共應(yīng)收多少服務(wù)費(fèi),怎么在報(bào)表上體現(xiàn)這些后期應(yīng)收服務(wù)費(fèi),能用應(yīng)收賬款來(lái)體現(xiàn)么
從美國(guó)購(gòu)買(mǎi)代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項(xiàng)目的人工費(fèi)直接計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—項(xiàng)目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
哦,把這筆分錄做到6月份賬目以后再出財(cái)務(wù)報(bào)表,再把財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)到電子稅務(wù)局里去,是嗎?
你好,是的哦,是這樣的