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你好,請問,今年繳納以前年度的企業所得稅,在做計提的時候做成了借,所得稅費用 ,貸應交稅費-應交企業所得稅了,已經跨月了,這個要怎么做調整憑證呢

2024-07-02 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-02 09:44

借利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調整 借所得稅費用負數。

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快賬用戶1303 追問 2024-07-02 09:46

可以直接做借,以前年度損益調整,貸,所得稅費用嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1303 追問 2024-07-02 09:56

是全部用借方?還是說用貸方呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:57

你好,全部都做借方比較合適。

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:57

所得稅費用放到借方負數里面去。

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借利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調整 借所得稅費用負數。
2024-07-02
你好,同學 不用調整以前年度損益調整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
你好 借應交稅費貸以前年度損益調整
2021-02-07
金額不大,可以直接計入所得稅費用
2020-10-15
同學你好 這樣做就可以的
2020-10-23
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