您好,固定資產(chǎn)清理是個(gè)過(guò)度科目,包括處置固定資產(chǎn)的損失分錄1和取得的收益分錄2。最后的損失與收益合計(jì)金額確認(rèn)為凈損益,計(jì)入資產(chǎn)處置收益科目。
老師,您好,我想問(wèn)一下這個(gè)下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應(yīng)該等于上午的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬(wàn)呢?是弄錯(cuò)了嗎
老師,您好,我想問(wèn)一下這個(gè)下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應(yīng)該等于上面框中的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬(wàn)呢?是弄錯(cuò)了嗎,老師,白紙上是我寫的分錄,個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該這樣寫呀,求老師幫我看看
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
我上一個(gè)問(wèn)題再問(wèn)一下提莫老師:老師,這個(gè)2022年虛開(kāi)出來(lái)的16萬(wàn)多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對(duì)于虛開(kāi)出來(lái)的這16萬(wàn)元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)。 借 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)元,貸 營(yíng)業(yè)外收入16萬(wàn)元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個(gè)企業(yè)所得稅繳納了,缺點(diǎn)就是掛在往來(lái)賬里的其他應(yīng)收款(買房人)。這個(gè)錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),使用5年,無(wú)殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無(wú)此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過(guò),但是還沒(méi)處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬(wàn),貸固定資產(chǎn)2萬(wàn)。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn),24 年有幾個(gè)月的社保是在 25 年補(bǔ)繳的,這樣的話,24 年工商年報(bào),25 年補(bǔ)繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費(fèi)收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過(guò)來(lái)的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)得用了以前年度損益調(diào)整科目,對(duì)應(yīng)的調(diào)整申報(bào)表和匯算清繳報(bào)表的課程
老師好!請(qǐng)問(wèn)退稅率為0%和13%在同一張關(guān)單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實(shí),現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示,油費(fèi)高。怎么組織一下語(yǔ)言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進(jìn)項(xiàng)票是培訓(xùn)費(fèi)或者場(chǎng)地租賃費(fèi),合理嗎?
一般貿(mào)易開(kāi)票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場(chǎng)上掛的有廣告位,市場(chǎng)給開(kāi)的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
謝謝老師,就這一題來(lái)說(shuō),我還是不太明白,和以前正常的情況感覺(jué)不一樣,以前不是對(duì)于第二次分錄,不應(yīng)該是借銀行存款10900000,貸固定資產(chǎn)清理10000000,貸營(yíng)業(yè)外收入900萬(wàn)嗎,尤其是第二筆的固定資產(chǎn)清理,它為什么不等于之前的數(shù)呢?
您好,根據(jù)題目,處置收益1000萬(wàn)(二),處置損失630萬(wàn)(一),凈收益是1000-630=370。所以還有一個(gè)分錄借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置收益370
謝謝老師呀,可是固定資產(chǎn)清理借貸方數(shù)應(yīng)該都是630呀,您看我寫的這筆分錄,個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該這樣寫呀,老師
您好,您的分錄與最后的結(jié)果相同,但最好分開(kāi)寫
謝謝老師,可是固定資產(chǎn)清理科目一借一貸都是630萬(wàn)呀,按照他做的固定資產(chǎn)清理科目對(duì)不上呀
您好,因?yàn)檫€有一個(gè)分錄是借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置收益370
謝謝老師,為什么呀,這筆分錄是怎么來(lái)的?
您好,就是為了平固定資產(chǎn)清理科目