是的,是這樣賬務處理的 附加稅可以單獨計提的 借:稅金及附加 貸:應交稅費
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師小規模納稅人開出發票借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,然后把發票粘貼后面, 等回款了做借銀行存款貸應收賬款把銀行回單粘貼后面,是這樣嗎?
老師好,小規模納稅人開了一張專票出去,只收到工程款30000元,借:應收賬款 73559.64 貸:主營業務收入72870.93 應交稅費-應交增值稅 728.71 借:銀行存款 30000 貸:應收賬款 30000是這樣記賬嗎,附加稅也在同一憑證里嗎,要如何記
小規模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費未交增值稅 這樣嘛
提問:老師,小規模納稅人,做主營業務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
11份開的票,是當月記附加稅還是到12月記呢,12月份也開了一張20000的專票,如果12份記附加稅各在一起記還是分開記呢。季度申報的時候是按開票金額申報,還是按收到的金額報增值稅,
11月的附加稅就是計提在11月的
1.那個月份開的,在哪個月份記.2.季度申報的時候是按開票金額申報,還是按收到的金額報增值稅,
你是季度申報增值稅的吧
是的,增值稅和附加季度申報,是按開票的金額申報,還是按收到的金額
那你可以季度末計提附加稅的,按開票金額繳納
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好