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老師,年底要交印花稅,發現有一筆款是倉儲費,80多萬,按說要按千分之三繳納,但是一查,沒有合同,只有一個1.5萬的倉儲服務協議合同。你說這什么鬼,怎么處理比較好

2020-12-30 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-30 21:28

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快賬用戶7080 追問 2020-12-30 21:35

老師,晚上不答復的嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:35

您好:合同金額增加,應當按80萬計算繳納印花稅

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快賬用戶7080 追問 2020-12-30 21:41

80萬是虛增的費用,但是有票,等于把利潤倒騰到了關聯公司,就是這個倉儲公司

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:45

您好:那要根據發票金額納稅哦

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快賬用戶7080 追問 2020-12-30 21:49

印花稅不多,所得稅因為虛增成本反而減少,增值稅因為抵扣多了也減少。我想問,明顯有問題,我們會計要怎么做,當沒看見,正常該交啥稅交啥稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:52

您好:合同金額也要修改哦,合同金額=發票金額=入賬金額

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快賬用戶7080 追問 2020-12-30 21:57

合同金額不符,對會計有什么風險,公司呢

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齊紅老師 解答 2020-12-30 22:06

您好:會有偷稅風險哦

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2020-12-30
你好,同學。 2014年有一個政策,現在也在適用,如果沒有合同,按收入80%作為印花稅計稅依據。
2020-12-30
購銷合同按理論上講,稅率是按合同金額(含稅)的萬分之三計算,在各省執行時,有一定的減免稅政策,如10%至30%的減免稅政策。計算應納稅所得額時,就是按合同金額的10%至30%優惠。因此你說的按合同金額的百分之70%的萬分之三計算也是對的,因為這個省的優惠了30%,就是減免稅30%,因此按合同金額的70%確定應納稅所得額。
2020-08-06
您好! 印花稅的計稅依據是合同上列示的總金額,納稅時間為合同簽訂日一次性繳納。合同上沒列示年度服務費的,在每年定期繳納。
2020-12-26
同學你好, 首先第一點關于印花稅的問題,印花稅的計提依據就是合同列明的金額。第一個合同上列明13100金額,有沒有單度區分空調和運輸?有沒有無稅單列金額和稅額?關于4500的追加費用是否存在補充協議?如果區分了空調和運輸費金額,則報印花稅時系統上需要對購銷合同和運輸合同分開選擇;如果單列了無稅金額和增值稅額(合同里都要寫出來),那印花稅報稅基礎就按照無稅金額填寫,否則,需要按照用金額為基礎計算增值稅;第三追加4500有補充協議,且如上面二說的,價稅分開都單度在協議中列式了,那就按照無稅金額列式,否則4500全額列示,如沒有補充協議,聯系跟對方簽一個,否則入賬報稅都不規范。
2023-06-04
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