您好,建議您根據(jù)目前有的所有資料包括回單,將以前未計(jì)入的費(fèi)用計(jì)入進(jìn)來,未確認(rèn)的收入確認(rèn)了。然后在摘要上備注是什么時(shí)候發(fā)生的什么費(fèi)用,然后將前面的收支情況出一個(gè)報(bào)表,讓老板之前以前的賬務(wù)情況以及報(bào)表情況,后續(xù)再正常做賬就行了。——對(duì)內(nèi)的賬務(wù)處理方法。
老師,我想咨詢一下,我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個(gè)法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來了,我應(yīng)該怎么處理?第一個(gè)方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入,這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對(duì)賬單拿過來,之前的會(huì)計(jì)從14年開始做賬,幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款(股東代墊款),實(shí)際公司賬戶有打款給股東報(bào)銷但沒有記賬,銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬的政府補(bǔ)助也沒有記賬,也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒有記賬,幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款。現(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進(jìn)今年的賬里,請(qǐng)問老師我該如何做更合理?
需要把公司從14年-21年的帳做一下。目前手上只有銀行明細(xì)和前三年的現(xiàn)金明細(xì),票據(jù)不全,除了開出和收到的專票,其他憑證都沒有。公司是制造業(yè),很多供應(yīng)商(國(guó)內(nèi)的),客戶有一半是外國(guó)的,有美金收款代理(定期結(jié)款,時(shí)間太久了,與合同金額對(duì)不上),有阿里巴巴收款代理,很多合同遺失,和老板某個(gè)親戚公司有很多筆往來款項(xiàng),老板沒有工資收入 都是出差或采購(gòu)的時(shí)候從公司拿錢記作備用金 但是沒有發(fā)票或明細(xì)(14年至今)。公司有個(gè)代理記賬公司,但是只做基本戶。公司有3-4個(gè)銀行賬戶(2020年減少至2個(gè),包括基本戶),有些款是從二老板的支付寶和微信出去或收進(jìn)。 老板現(xiàn)在想要知道14年至今的盈利明細(xì)。跪求如何下手!
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
可以幫我搞定,請(qǐng)打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
那對(duì)外的呢?
對(duì)外的,可能涉及到稅務(wù)處罰的問題。因?yàn)橛锌赡茉摯_認(rèn)收入納稅的沒有及時(shí)納稅,另外跨年度的費(fèi)用發(fā)票,稅務(wù)上也不一定認(rèn)可。這個(gè)可能比較復(fù)雜,建議您咨詢下稅務(wù)師事務(wù)所的專業(yè)人員如何操作更合理一點(diǎn)。